特種東海製紙(3708)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 75,564 | 78,159 |
| 売上原価 | 60,259 | 63,702 |
| 売上総利益 | 15,304 | 14,457 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,135 | 11,276 |
| 全事業営業利益 | 4,169 | 3,180 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 4 |
| 受取配当金 | 200 | 217 |
| 受取賃貸料 | 119 | 289 |
| 受取保険金 | 25 | 95 |
| 負ののれん償却額 | 34 | - |
| 持分法による投資利益 | 120 | 122 |
| その他 | 178 | 186 |
| 営業外収益計 | 679 | 915 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 416 | 339 |
| 設備維持費用 | 84 | 92 |
| その他 | 138 | 140 |
| 営業外費用計 | 640 | 573 |
| 当期経常利益 | 4,208 | 3,522 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 15 | 10 |
| 関係会社株式売却益 | - | 85 |
| 資産除去債務戻入額 | - | 54 |
| 国庫補助金 | 499 | - |
| その他 | - | 1 |
| 特別利益計 | 515 | 151 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 66 | 2 |
| 固定資産除却損 | 183 | 93 |
| 減損損失 | - | 60 |
| 投資有価証券評価損 | 154 | - |
| 特別退職金 | 24 | - |
| のれん償却額 | 209 | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 43 |
| その他 | 20 | 18 |
| 特別損失計 | 657 | 218 |
| 税引前当年度純利益 | 4,065 | 3,455 |
| 法人税 | 1,266 | 1,260 |
| 法人税等調整額 | 326 | 15 |
| 法人税等合計 | 1,593 | 1,275 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 2,472 | 2,179 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 3 | |
| 当年度純利益 | 2,468 | 2,180 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 60,419 | 61,389 |
| 売上原価 | 48,484 | 50,611 |
| 売上総利益 | 11,935 | 10,778 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,074 | 8,278 |
| 全事業営業利益 | 3,860 | 2,499 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 8 |
| 受取配当金 | 275 | 345 |
| 受取賃貸料 | 231 | 402 |
| その他 | 141 | 208 |
| 営業外収益計 | 655 | 964 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 353 | 281 |
| 賃貸費用 | 97 | 79 |
| 設備維持費用 | 86 | 95 |
| その他 | 44 | 49 |
| 営業外費用計 | 582 | 506 |
| 当期経常利益 | 3,934 | 2,957 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | 39 |
| 資産除去債務戻入額 | - | 54 |
| 国庫補助金 | 499 | - |
| 特別利益計 | 502 | 94 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 112 | - |
| 固定資産除却損 | 145 | 66 |
| 投資有価証券評価損 | 154 | - |
| 関係会社株式評価損 | 345 | - |
| その他 | 24 | 1 |
| 特別損失計 | 782 | 67 |
| 税引前当年度純利益 | 3,653 | 2,983 |
| 法人税 | 1,038 | 941 |
| 法人税等調整額 | 403 | 16 |
| 法人税等合計 | 1,441 | 957 |
| 当年度純利益 | 2,212 | 2,025 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -80 | -13 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 3,930 | 4,135 |
| 給料及び手当 | 1,327 | 1,310 |
| 賞与引当金繰入額 | 90 | 92 |
| 退職給付費用 | 124 | 132 |
| 減価償却費 | 377 | 391 |
| のれん償却額 | 181 | 132 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 762 | 856 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 3,114 | 3,329 |
| 販売手数料 | 544 | 541 |
| 販売費 | 380 | 408 |
| 給料及び手当 | 706 | 678 |
| 退職給付費用 | 61 | 66 |
| 地代家賃 | 291 | 282 |
| 減価償却費 | 272 | 277 |
| 研究開発費 | 598 | 717 |