特種東海製紙(3708)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 79,086 | 81,771 |
| 売上原価 | 67,579 | 71,156 |
| 売上総利益 | 11,506 | 10,615 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,574 | 7,536 |
| 全事業営業利益 | 3,932 | 3,079 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 61 | 0 |
| 受取配当金 | 284 | 318 |
| 受取賃貸料 | 138 | 138 |
| 受取保険金 | 122 | 235 |
| 持分法による投資利益 | - | 1,636 |
| その他 | 267 | 352 |
| 営業外収益計 | 874 | 2,681 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 245 | 205 |
| 設備維持費用 | 61 | 58 |
| 持分法による投資損失 | 1,131 | - |
| その他 | 165 | 143 |
| 営業外費用計 | 1,604 | 407 |
| 当期経常利益 | 3,202 | 5,353 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 50 | 9 |
| 投資有価証券売却益 | 489 | 585 |
| 受取保険金 | - | 107 |
| 国庫補助金 | - | 473 |
| 受取補償金 | 21 | 117 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | 70 | - |
| 特別利益計 | 632 | 1,293 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 11 | - |
| 固定資産除却損 | 129 | 163 |
| 減損損失 | 216 | 413 |
| 投資有価証券評価損 | - | 258 |
| 環境対策引当金繰入額 | 8 | 2 |
| 事業構造改善費用 | - | 91 |
| 災害による損失 | - | 96 |
| 異常操業損失 | 74 | 42 |
| その他 | 10 | - |
| 特別損失計 | 451 | 1,069 |
| 税引前当年度純利益 | 3,382 | 5,578 |
| 法人税 | 915 | 751 |
| 法人税等調整額 | 132 | 367 |
| 法人税等合計 | 1,048 | 1,118 |
| 四半期純利益 | 2,334 | 4,459 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 141 | 246 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,193 | 4,212 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,745 | 23,816 |
| 売上原価 | 17,631 | 18,594 |
| 売上総利益 | 6,114 | 5,221 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,128 | 4,009 |
| 全事業営業利益 | 1,986 | 1,211 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 46 | 37 |
| 受取配当金 | 518 | 468 |
| 受取賃貸料 | 219 | 216 |
| 業務受託手数料 | 256 | 259 |
| その他 | 177 | 250 |
| 営業外収益計 | 1,218 | 1,232 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 60 | 55 |
| 賃貸費用 | 41 | 41 |
| 設備維持費用 | 64 | 60 |
| その他 | 75 | 45 |
| 営業外費用計 | 241 | 202 |
| 当期経常利益 | 2,963 | 2,242 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 40 | 2 |
| 受取保険金 | - | 29 |
| 国庫補助金 | - | 345 |
| 投資有価証券売却益 | 489 | 585 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | 70 | - |
| 特別利益計 | 600 | 962 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 9 | - |
| 固定資産除却損 | 19 | 47 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | 258 |
| 関係会社株式評価損 | 905 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 153 |
| 災害による損失 | - | 29 |
| その他 | 6 | 24 |
| 特別損失計 | 946 | 513 |
| 税引前当年度純利益 | 2,617 | 2,690 |
| 法人税 | 534 | 217 |
| 法人税等調整額 | 173 | 532 |
| 法人税等合計 | 707 | 749 |
| 四半期純利益 | 1,909 | 1,940 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 36 | 37 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 1,511 | 1,478 |
| 給料及び手当 | 1,170 | 1,243 |
| 賞与引当金繰入額 | 107 | 106 |
| 退職給付費用 | 118 | 119 |
| 減価償却費 | 342 | 324 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8 | 9 |
| のれん償却額 | 0 | - |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 881 | 861 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 695 | 659 |
| 販売手数料 | 28 | 13 |
| 販売費 | 31 | 28 |
| 給料及び手当 | 458 | 490 |
| 退職給付費用 | 67 | 61 |
| 地代家賃 | 252 | 249 |
| 減価償却費 | 156 | 141 |
| 研究開発費 | 782 | 807 |