特種東海製紙(3708)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 81,901 | 80,603 |
| 売上原価 | 71,156 | 69,800 |
| 売上総利益 | 10,745 | 10,803 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,602 | 7,933 |
| 全事業営業利益 | 3,142 | 2,870 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 318 | 388 |
| 受取賃貸料 | 115 | 109 |
| 受取保険金 | 235 | 125 |
| 持分法による投資利益 | 1,636 | 2,005 |
| その他 | 244 | 340 |
| 営業外収益計 | 2,551 | 2,971 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 205 | 187 |
| 支払手数料 | - | 170 |
| その他 | 135 | 94 |
| 営業外費用計 | 340 | 452 |
| 当期経常利益 | 5,353 | 5,389 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 9 | 13 |
| 投資有価証券売却益 | 585 | - |
| 受取保険金 | 107 | 126 |
| 国庫補助金 | 473 | - |
| 受取補償金 | 117 | - |
| 収用補償金 | - | 147 |
| 特別利益計 | 1,293 | 287 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 3 |
| 固定資産除却損 | 163 | 465 |
| 減損損失 | 413 | - |
| 投資有価証券評価損 | 258 | 3 |
| 環境対策引当金繰入額 | 2 | 36 |
| 事業構造改善費用 | 91 | 575 |
| 災害による損失 | 96 | - |
| 異常操業損失 | 42 | - |
| 特別退職金 | - | 55 |
| 特別損失計 | 1,069 | 1,140 |
| 税引前当年度純利益 | 5,578 | 4,536 |
| 法人税 | 751 | 684 |
| 法人税等調整額 | 367 | -64 |
| 法人税等合計 | 1,118 | 619 |
| 四半期純利益 | 4,459 | 3,916 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 246 | 221 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,212 | 3,694 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,946 | 23,190 |
| 売上原価 | 18,594 | 17,971 |
| 売上総利益 | 5,351 | 5,218 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,078 | 4,329 |
| 全事業営業利益 | 1,272 | 889 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 37 | 41 |
| 受取配当金 | 468 | 1,633 |
| 受取賃貸料 | 194 | 238 |
| 業務受託手数料 | 259 | 251 |
| その他 | 143 | 118 |
| 営業外収益計 | 1,102 | 2,284 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 55 | 55 |
| 賃貸費用 | 41 | 63 |
| その他 | 37 | 31 |
| 営業外費用計 | 133 | 150 |
| 当期経常利益 | 2,242 | 3,022 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | - |
| 受取保険金 | 29 | 9 |
| 国庫補助金 | 345 | - |
| 投資有価証券売却益 | 585 | - |
| 収用補償金 | - | 147 |
| 特別利益計 | 962 | 156 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 3 |
| 固定資産除却損 | 47 | 254 |
| 投資有価証券評価損 | 258 | 3 |
| 事業構造改善費用 | 153 | 575 |
| 災害による損失 | 29 | - |
| その他 | 24 | 0 |
| 特別損失計 | 513 | 837 |
| 税引前当年度純利益 | 2,690 | 2,341 |
| 法人税 | 217 | 140 |
| 法人税等調整額 | 532 | -22 |
| 法人税等合計 | 749 | 118 |
| 四半期純利益 | 1,940 | 2,223 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 37 | 223 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 1,478 | 1,503 |
| 給料及び手当 | 1,243 | 1,261 |
| 賞与引当金繰入額 | 106 | 109 |
| 退職給付費用 | 119 | 143 |
| 減価償却費 | 324 | 366 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9 | - |
| のれん償却額 | - | 11 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 861 | 1,014 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 659 | 680 |
| 販売手数料 | 13 | 12 |
| 販売費 | 28 | 38 |
| 給料及び手当 | 490 | 521 |
| 退職給付費用 | 61 | 96 |
| 地代家賃 | 249 | 236 |
| 減価償却費 | 141 | 191 |
| 研究開発費 | 807 | 888 |