有価証券報告書-第164期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月16日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 104,765 | 104,181 |
受取手形及び売掛金 | 57,578 | 56,609 |
有価証券 | 3,199 | - |
商品及び製品 | 12,758 | 10,420 |
仕掛品 | 9,900 | 7,452 |
原材料及び貯蔵品 | 14,445 | 15,764 |
繰延税金資産 | 2,211 | 1,918 |
その他 | 9,043 | 8,074 |
貸倒引当金 | -290 | -252 |
流動資産計 | 213,612 | 204,170 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 87,738 | 69,358 |
機械装置及び運搬具(純額) | 86,293 | 50,830 |
土地 | 19,143 | 19,046 |
リース資産(純額) | 146 | 95 |
建設仮勘定 | 16,825 | 7,135 |
その他(純額) | 5,780 | 4,687 |
有形固定資産合計 | 215,928 | 151,152 |
無形固定資産 | 5,168 | 4,213 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 39,060 | 44,106 |
長期貸付金 | 39 | 30 |
繰延税金資産 | 679 | 734 |
その他 | 1,935 | 1,685 |
貸倒引当金 | -313 | -311 |
投資その他の資産合計 | 41,401 | 46,246 |
固定資産計 | 262,498 | 201,612 |
資産の部合計 | 476,110 | 405,783 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 34,668 | 31,393 |
短期借入金 | 30,065 | 20,056 |
1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
未払金 | 15,405 | 7,729 |
未払法人税等 | 1,715 | 1,673 |
繰延税金負債 | 1 | 10 |
賞与引当金 | 3,507 | 3,342 |
役員賞与引当金 | 69 | - |
事業構造改革費用引当金 | - | 12,812 |
設備関係支払手形 | 1,560 | 472 |
その他 | 11,750 | 11,057 |
流動負債計 | 113,743 | 88,549 |
固定負債 | | |
社債 | 25,000 | 40,000 |
長期借入金 | 62 | 10,005 |
リース債務 | 101 | 86 |
再評価に係る繰延税金負債 | 68 | 68 |
退職給付に係る負債 | 464 | 468 |
繰延税金負債 | 3,683 | 4,309 |
その他 | 1,465 | 1,355 |
固定負債計 | 30,845 | 56,294 |
負債の部合計 | 144,589 | 144,843 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 64,152 | 64,152 |
資本剰余金 | 64,579 | 64,579 |
利益剰余金 | 188,598 | 121,091 |
自己株式 | -18,302 | -18,305 |
株主資本合計 | 299,028 | 231,518 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,477 | 15,987 |
繰延ヘッジ損益 | 197 | 639 |
土地再評価差額金 | 160 | 160 |
為替換算調整勘定 | 15,469 | 8,210 |
その他の包括利益累計額合計 | 28,304 | 24,997 |
非支配株主持分 | 4,187 | 4,424 |
純資産の部合計 | 331,520 | 260,940 |
負債・純資産合計 | 476,110 | 405,783 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 52,214 | 39,797 |
受取手形 | 1,150 | 1,191 |
売掛金 | 25,435 | 22,866 |
有価証券 | 3,199 | - |
商品及び製品 | 4,647 | 4,611 |
仕掛品 | 3,506 | 3,456 |
原材料及び貯蔵品 | 3,076 | 3,201 |
繰延税金資産 | 1,476 | 925 |
短期貸付金 | 1,648 | 1,741 |
その他 | 7,203 | 8,326 |
貸倒引当金 | -55 | -6 |
流動資産計 | 103,503 | 86,112 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,534 | 17,493 |
構築物 | 9,729 | 8,789 |
機械及び装置 | 12,795 | 10,706 |
土地 | 11,191 | 11,192 |
建設仮勘定 | 4,378 | 3,151 |
その他の有形固定資産 | 1,754 | 1,784 |
有形固定資産合計 | 63,384 | 53,116 |
無形固定資産 | 1,019 | 1,529 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 36,563 | 41,464 |
関係会社株式 | 158,153 | 100,261 |
その他 | 866 | 763 |
貸倒引当金 | -21 | -21 |
投資その他の資産合計 | 195,561 | 142,466 |
固定資産計 | 259,965 | 197,113 |
資産の部合計 | 363,469 | 283,225 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,723 | 3,232 |
買掛金 | 13,670 | 13,158 |
短期借入金 | 30,000 | 20,000 |
1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
未払金 | 10,669 | 4,375 |
未払法人税等 | 639 | - |
預り金 | 12,695 | 13,515 |
賞与引当金 | 2,382 | 2,097 |
役員賞与引当金 | 69 | - |
設備関係支払手形 | 1,390 | 428 |
その他 | 2,712 | 2,763 |
流動負債計 | 92,953 | 59,570 |
固定負債 | | |
社債 | 25,000 | 40,000 |
長期借入金 | - | 10,000 |
繰延税金負債 | 1,296 | 2,719 |
その他 | 235 | 230 |
固定負債計 | 26,532 | 52,949 |
負債の部合計 | 119,486 | 112,520 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 64,152 | 64,152 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 64,579 | 64,579 |
資本剰余金合計 | 64,579 | 64,579 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,548 | 3,548 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 96 | 90 |
別途積立金 | 8,600 | 8,600 |
繰越利益剰余金 | 108,848 | 31,678 |
利益剰余金合計 | 121,093 | 43,917 |
自己株式 | -18,302 | -18,305 |
株主資本合計 | 231,523 | 154,343 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,262 | 15,721 |
繰延ヘッジ損益 | 197 | 639 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,460 | 16,361 |
純資産の部合計 | 243,983 | 170,705 |
負債・純資産合計 | 363,469 | 283,225 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -447,045 | -502,720 |