有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 623 | 888 |
受取手形 | 692 | 526 |
売掛金 | 742 | 638 |
商品及び製品 | 1,095 | 1,434 |
仕掛品 | 366 | 400 |
原材料及び貯蔵品 | 379 | 591 |
前渡金 | 8 | 15 |
前払費用 | 28 | 33 |
その他 | 5 | 84 |
流動資産合計 | 3,942 | 4,612 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,889 | 4,895 |
減価償却累計額 | -3,585 | -3,681 |
建物(純額) | 1,303 | 1,213 |
構築物 | 526 | 665 |
減価償却累計額 | -419 | -429 |
構築物(純額) | 107 | 236 |
機械及び装置 | 23,356 | 23,453 |
減価償却累計額 | -21,055 | -21,266 |
機械及び装置(純額) | 2,301 | 2,187 |
車両運搬具 | 41 | 43 |
減価償却累計額 | -35 | -36 |
車両運搬具(純額) | 6 | 7 |
工具 | 809 | 816 |
減価償却累計額 | -734 | -749 |
工具 | 75 | 67 |
土地 | 231 | 231 |
建設仮勘定 | 30 | 2,356 |
有形固定資産合計 | 4,056 | 6,300 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 2 | 2 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 527 | 495 |
関係会社株式 | 9 | 9 |
関係会社出資金 | 239 | 239 |
従業員に対する長期貸付金 | 46 | 44 |
長期前払費用 | 27 | 47 |
その他 | 46 | 48 |
貸倒引当金 | -11 | -11 |
投資その他の資産合計 | 884 | 873 |
固定資産合計 | 4,943 | 7,175 |
資産合計 | 8,885 | 11,788 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 30 | 45 |
買掛金 | 598 | 644 |
短期借入金 | 950 | 1,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 395 | 378 |
未払金 | 190 | 230 |
未払費用 | 52 | 64 |
未払法人税等 | 13 | 14 |
未払消費税等 | 3 | - |
前受金 | 0 | 0 |
預り金 | 4 | 14 |
賞与引当金 | 57 | 71 |
設備関係支払手形 | - | 18 |
設備関係未払金 | 34 | 558 |
流動負債合計 | 2,332 | 3,142 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,300 | 2,821 |
繰延税金負債 | 98 | 75 |
退職給付引当金 | 983 | 895 |
長期預り金 | 2 | 2 |
長期仮受金 | - | 252 |
資産除去債務 | 3 | 3 |
固定負債合計 | 2,386 | 4,049 |
負債合計 | 4,719 | 7,192 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,443 | 3,443 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 292 | 292 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 292 | 292 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | 6 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 324 | 760 |
利益剰余金合計 | 324 | 766 |
自己株式 | -28 | -30 |
株主資本合計 | 4,032 | 4,471 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 133 | 124 |
評価・換算差額等合計 | 133 | 124 |
純資産合計 | 4,165 | 4,596 |
負債純資産合計 | 8,885 | 11,788 |