有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,709 | 8,695 |
受取手形 | 85 | 96 |
売掛金 | 5,896 | 6,898 |
商品及び製品 | 1,610 | 2,231 |
仕掛品 | 1,136 | 1,260 |
原材料及び貯蔵品 | 823 | 1,005 |
前払費用 | 103 | 101 |
繰延税金資産 | 440 | 134 |
未収還付法人税等 | 50 | - |
デリバティブ債権 | 16 | - |
その他 | 20 | 396 |
貸倒引当金 | △15 | △18 |
流動資産合計 | 14,879 | 20,802 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 9,330 | 9,345 |
減価償却累計額 | △5,124 | △5,295 |
建物(純額) | 4,205 | 4,049 |
構築物 | 3,386 | 3,084 |
減価償却累計額 | △2,855 | △2,670 |
構築物(純額) | 530 | 413 |
機械及び装置 | 26,194 | 24,377 |
減価償却累計額 | △19,067 | △18,605 |
機械及び装置(純額) | 7,127 | 5,772 |
車両運搬具 | 112 | 131 |
減価償却累計額 | △107 | △100 |
車両運搬具(純額) | 5 | 31 |
工具、器具及び備品 | 2,753 | 2,956 |
減価償却累計額 | △2,495 | △2,542 |
工具、器具及び備品(純額) | 258 | 413 |
土地 | 2,576 | 2,576 |
リース資産 | 2,106 | 2,146 |
減価償却累計額 | △825 | △1,124 |
リース資産(純額) | 1,280 | 1,021 |
建設仮勘定 | 172 | 1,115 |
有形固定資産合計 | 16,157 | 15,394 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 82 | 74 |
その他 | 18 | 14 |
無形固定資産合計 | 101 | 89 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 79 | 86 |
関係会社株式 | 2,009 | 2,201 |
長期前払費用 | - | 8 |
会員権 | 5 | 5 |
破産更生債権等 | 36 | 33 |
その他 | 352 | 405 |
貸倒引当金 | △36 | △33 |
投資その他の資産合計 | 2,446 | 2,708 |
固定資産合計 | 18,704 | 18,191 |
資産合計 | 33,584 | 38,994 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 622 | 650 |
買掛金 | ※3 1,359 | ※3 1,279 |
短期借入金 | 1,400 | 300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,765 | 3,165 |
リース債務 | ※3 303 | ※3 296 |
未払金 | 549 | 1,443 |
未払費用 | 67 | 78 |
未払法人税等 | - | 690 |
未払消費税等 | 307 | 212 |
預り金 | 15 | 38 |
設備関係支払手形 | 98 | 840 |
賞与引当金 | 195 | 205 |
その他 | 0 | 392 |
流動負債合計 | 7,686 | 9,594 |
固定負債 | ||
社債 | - | ※2 2,000 |
長期借入金 | 4,274 | 3,370 |
リース債務 | ※3 977 | ※3 725 |
長期未払金 | ※3 1,635 | ※3 1,640 |
退職給付引当金 | 447 | 443 |
役員退職慰労引当金 | 492 | 513 |
資産除去債務 | 293 | 294 |
デリバティブ債務 | 425 | 17 |
繰延税金負債 | 112 | 177 |
その他 | 12 | 16 |
固定負債合計 | 8,671 | 9,200 |
負債合計 | 16,358 | 18,794 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,180 | 3,688 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,288 | 3,797 |
資本剰余金合計 | 3,288 | 3,797 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 205 | 205 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 8,700 | 8,700 |
圧縮積立金 | 741 | 628 |
繰越利益剰余金 | 1,607 | 3,668 |
利益剰余金合計 | 11,254 | 13,201 |
自己株式 | △496 | △495 |
株主資本合計 | 17,226 | 20,191 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3 | 8 |
繰延ヘッジ損益 | △7 | - |
評価・換算差額等合計 | △4 | 8 |
新株予約権 | 3 | - |
純資産合計 | 17,225 | 20,199 |
負債純資産合計 | 33,584 | 38,994 |