有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,695 | 4,225 | |||||||||
| 受取手形 | 96 | 75 | |||||||||
| 売掛金 | 6,898 | 8,380 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,231 | 2,639 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,260 | 1,513 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,005 | 1,467 | |||||||||
| 前払費用 | 101 | 151 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 134 | 149 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 94 | |||||||||
| その他 | 396 | 55 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18 | △22 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,802 | 18,732 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,345 | 9,609 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,295 | △5,534 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,049 | 4,075 | |||||||||
| 構築物 | 3,084 | 3,032 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,670 | △2,673 | |||||||||
| 構築物(純額) | 413 | 359 | |||||||||
| 機械及び装置 | 24,377 | 22,956 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,605 | △17,909 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 5,772 | 5,046 | |||||||||
| 車両運搬具 | 131 | 143 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △100 | △114 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 31 | 28 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,956 | 2,867 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,542 | △2,477 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 413 | 390 | |||||||||
| 土地 | 2,576 | 2,576 | |||||||||
| リース資産 | 2,146 | 2,636 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,124 | △1,251 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,021 | 1,384 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,115 | 446 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,394 | 14,308 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 74 | 53 | |||||||||
| その他 | 14 | 52 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 89 | 105 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 86 | 58 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,201 | 2,201 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8 | 2 | |||||||||
| 会員権 | 5 | 5 | |||||||||
| 長期未収入金 | - | 236 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 33 | 30 | |||||||||
| その他 | 405 | 546 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △33 | △31 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,708 | 3,050 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,191 | 17,464 | |||||||||
| 資産合計 | 38,994 | 36,197 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 650 | 642 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 1,279 | ※3 1,902 | |||||||||
| 短期借入金 | 300 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,165 | 2,259 | |||||||||
| リース債務 | ※3 296 | ※3 363 | |||||||||
| 未払金 | 1,443 | 1,003 | |||||||||
| 未払費用 | 78 | 124 | |||||||||
| 未払法人税等 | 690 | 382 | |||||||||
| 未払消費税等 | 212 | - | |||||||||
| 預り金 | 38 | 19 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 840 | 330 | |||||||||
| 賞与引当金 | 205 | 217 | |||||||||
| その他 | 392 | 292 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,594 | 7,539 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 3,370 | 3,110 | |||||||||
| リース債務 | ※3 725 | ※3 1,021 | |||||||||
| 長期未払金 | ※3 1,640 | 76 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 443 | 470 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 513 | 559 | |||||||||
| 資産除去債務 | 294 | 299 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 17 | 26 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 177 | 108 | |||||||||
| その他 | 16 | 21 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,200 | 5,694 | |||||||||
| 負債合計 | 18,794 | 13,234 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,688 | 4,829 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,797 | 4,938 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,797 | 4,938 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 205 | 205 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 8,700 | 8,700 | |||||||||
| 圧縮積立金 | 628 | 520 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,668 | 4,253 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,201 | 13,679 | |||||||||
| 自己株式 | △495 | △495 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,191 | 22,951 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 11 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8 | 11 | |||||||||
| 新株予約権 | - | - | |||||||||
| 純資産合計 | 20,199 | 22,962 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 38,994 | 36,197 | |||||||||