川崎化成工業(4117)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 267 | 240 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,910 | 4,259 |
| 有価証券 | 700 | - |
| 商品及び製品 | 1,796 | 1,475 |
| 仕掛品 | 114 | 329 |
| 原材料及び貯蔵品 | 379 | 473 |
| 繰延税金資産 | 71 | 87 |
| 短期貸付金 | 2,350 | 1,841 |
| その他 | 50 | 49 |
| 流動資産計 | 9,641 | 8,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,423 | 4,550 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,668 | -2,786 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,754 | 1,763 |
| 機械装置及び運搬具 | 18,191 | 18,549 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,345 | -16,648 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,845 | 1,900 |
| 土地 | 5,862 | 5,862 |
| 建設仮勘定 | 21 | 7 |
| その他 | 862 | 844 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -716 | -719 |
| その他(純額) | 146 | 124 |
| 有形固定資産合計 | 9,630 | 9,658 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 55 | 18 |
| その他 | 22 | 26 |
| 無形固定資産合計 | 78 | 44 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 715 | 967 |
| 退職給付に係る資産 | - | 115 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 |
| その他 | 31 | 34 |
| 投資その他の資産合計 | 747 | 1,118 |
| 固定資産計 | 10,455 | 10,822 |
| 資産の部合計 | 20,096 | 19,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,097 | 2,161 |
| 未払費用 | 530 | 553 |
| 未払法人税等 | 17 | 37 |
| 賞与引当金 | 173 | 169 |
| 修繕引当金 | 74 | 67 |
| その他 | 649 | 466 |
| 流動負債計 | 3,543 | 3,455 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 38 | 27 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,464 | 1,464 |
| 繰延税金負債 | 152 | 262 |
| 役員退職慰労引当金 | 65 | 28 |
| 退職給付に係る負債 | 898 | 254 |
| 資産除去債務 | 235 | 237 |
| 固定負債計 | 2,855 | 2,275 |
| 負債の部合計 | 6,398 | 5,731 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,282 | 6,282 |
| 資本剰余金 | 2,549 | 2,549 |
| 利益剰余金 | 1,788 | 1,770 |
| 自己株式 | -404 | -405 |
| 株主資本合計 | 10,216 | 10,196 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 302 | 478 |
| 土地再評価差額金 | 3,321 | 3,321 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -142 | -147 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,481 | 3,652 |
| 純資産の部合計 | 13,697 | 13,849 |
| 負債・純資産合計 | 20,096 | 19,580 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 240 | 198 |
| 受取手形 | 214 | 177 |
| 売掛金 | 3,689 | 4,075 |
| 有価証券 | 700 | - |
| 商品及び製品 | 1,796 | 1,475 |
| 仕掛品 | 114 | 329 |
| 原材料及び貯蔵品 | 379 | 473 |
| 前払費用 | 19 | 17 |
| 繰延税金資産 | 70 | 85 |
| 短期貸付金 | 2,350 | 1,841 |
| その他 | 26 | 27 |
| 流動資産計 | 9,601 | 8,701 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,301 | 2,353 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -971 | -1,038 |
| 建物(純額) | 1,329 | 1,314 |
| 構築物 | 2,107 | 2,180 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,694 | -1,746 |
| 構築物(純額) | 412 | 434 |
| 機械及び装置 | 18,295 | 18,623 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,450 | -16,724 |
| 機械及び装置(純額) | 1,844 | 1,899 |
| 車両運搬具 | 11 | 11 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -10 | -11 |
| 車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
| 工具 | 817 | 796 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -701 | -698 |
| 工具 | 116 | 97 |
| 土地 | 5,862 | 5,862 |
| リース資産 | 38 | 41 |
| 減価償却累計額 | -9 | -15 |
| リース資産(純額) | 28 | 26 |
| 建設仮勘定 | 21 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 9,616 | 9,643 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14 | 9 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| リース資産 | 55 | 18 |
| その他 | - | 8 |
| 無形固定資産合計 | 77 | 44 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 715 | 967 |
| 関係会社株式 | 23 | 23 |
| 前払年金費用 | - | 138 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| その他 | 22 | 27 |
| 投資その他の資産合計 | 762 | 1,157 |
| 固定資産計 | 10,456 | 10,845 |
| 資産の部合計 | 20,057 | 19,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 11 | 43 |
| 買掛金 | 2,093 | 2,124 |
| リース債務 | 39 | 13 |
| 未払金 | 514 | 357 |
| 未払費用 | 519 | 543 |
| 未払法人税等 | 17 | 33 |
| 預り金 | 16 | 17 |
| 賞与引当金 | 167 | 163 |
| 修繕引当金 | 74 | 67 |
| その他 | 72 | 73 |
| 流動負債計 | 3,527 | 3,437 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 38 | 27 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,464 | 1,464 |
| 繰延税金負債 | 152 | 269 |
| 退職給付引当金 | 751 | 117 |
| 役員退職慰労引当金 | 64 | 27 |
| 資産除去債務 | 235 | 237 |
| 固定負債計 | 2,707 | 2,145 |
| 負債の部合計 | 6,234 | 5,582 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,282 | 6,282 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,571 | 1,571 |
| その他資本剰余金 | 977 | 977 |
| 資本剰余金合計 | 2,549 | 2,549 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,650 | 1,650 |
| 繰越利益剰余金 | 121 | 88 |
| 利益剰余金合計 | 1,771 | 1,738 |
| 自己株式 | -404 | -405 |
| 株主資本合計 | 10,198 | 10,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 302 | 478 |
| 土地再評価差額金 | 3,321 | 3,321 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,624 | 3,799 |
| 純資産の部合計 | 13,823 | 13,964 |
| 負債・純資産合計 | 20,057 | 19,547 |