有価証券報告書-第69期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

【提出】
2018/01/30 16:53
【資料】
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【項目】
134項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年10月31日)
当連結会計年度
(平成29年10月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債765百万円1,233百万円
役員退職慰労引当金103百万円180百万円
賞与引当金201百万円403百万円
委託試験費損金不算入額357百万円484百万円
減損損失46百万円166百万円
その他338百万円922百万円
繰延税金資産小計1,810百万円3,389百万円
評価性引当額△120百万円△254百万円
繰延税金資産合計1,690百万円3,135百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△405百万円△490百万円
特別償却準備金△104百万円△77百万円
その他有価証券評価差額金△1,644百万円△2,504百万円
企業結合に伴う評価差額-百万円△5,528百万円
その他△41百万円△204百万円
繰延税金負債合計△2,192百万円△8,804百万円
繰延税金負債の純額△502百万円△5,669百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別内訳
前連結会計年度
(平成28年10月31日)
当連結会計年度
(平成29年10月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
交際費等永久に損金算入され
ない項目
1.0%0.8%
受取配当金等永久に益金算入
されない項目
△0.2%△0.5%
住民税均等割0.7%0.5%
持分法による投資利益△16.8%△10.2%
試験研究費等の税額控除△3.2%△3.4%
受取配当金連結消去1.7%1.9%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.2%-%
評価性引当額0.1%△0.1%
負ののれん発生益-%△9.6%
段階取得に係る差損-%2.9%
その他0.2%1.5%
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
17.7%14.7%

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