有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 1,420,374 | 1,428,462 | |||||||||
| 賃貸売上高 | 150,863 | 156,097 | |||||||||
| 売上高合計 | 1,571,238 | 1,584,560 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 43,001 | 23,132 | |||||||||
| 当期製品仕入高 | 259 | 6,071 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 996,119 | 1,083,109 | |||||||||
| 合計 | 1,039,380 | 1,112,313 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | - | 383 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 23,132 | 29,569 | |||||||||
| 差引 | 1,016,248 | 1,082,360 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 47,427 | 49,355 | |||||||||
| 売上原価合計 | 1,063,675 | 1,131,716 | |||||||||
| 売上総利益 | 507,563 | 452,844 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 発送費 | 17,014 | 16,027 | |||||||||
| 製品保証引当金繰入額 | 15,049 | 16,692 | |||||||||
| 役員報酬 | 43,726 | 56,157 | |||||||||
| 従業員給料 | 87,433 | 84,684 | |||||||||
| 福利厚生費 | 25,338 | 27,203 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 19,683 | 28,692 | |||||||||
| 退職給付引当金繰入額 | 3,136 | 3,079 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,579 | 8,332 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 8,693 | 8,615 | |||||||||
| 通信費 | 3,592 | 3,658 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 2,371 | 3,635 | |||||||||
| 租税公課 | 5,650 | 5,616 | |||||||||
| 賃借料 | 3,463 | 3,143 | |||||||||
| 修繕費 | 3,068 | 3,067 | |||||||||
| 交際費 | 2,766 | 4,091 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 5,688 | 5,589 | |||||||||
| 支払手数料 | 20,133 | 25,286 | |||||||||
| 研究開発費 | ※1 7,394 | ※1 7,089 | |||||||||
| 株主関連費用 | 6,938 | 7,116 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,558 | 3,269 | |||||||||
| その他 | 3,274 | 3,892 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 295,555 | 324,940 | |||||||||
| 営業利益 | 212,007 | 127,904 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2 | 2 | |||||||||
| 受取配当金 | 2,132 | 2,766 | |||||||||
| 製品保証引当金戻入額 | - | 30,322 | |||||||||
| 雑収入 | 2,532 | 1,742 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,668 | 34,834 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 4,510 | 4,509 | |||||||||
| 休止固定資産関係費用 | 3,382 | 3,455 | |||||||||
| 雑損失 | 211 | 246 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 8,104 | 8,211 | |||||||||
| 経常利益 | 208,570 | 154,527 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 保険差益 | 3,946 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 3,946 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※2 162 | ※2 516 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | - | 1,000 | |||||||||
| 製品保証引当金繰入額 | 37,100 | - | |||||||||
| 製品保証費用 | 11,083 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 48,345 | 1,516 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 164,171 | 153,010 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 77,061 | 39,610 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △11,881 | 14,066 | |||||||||
| 法人税等合計 | 65,179 | 53,676 | |||||||||
| 当期純利益 | 98,991 | 99,334 | |||||||||