日本精化(4362)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月24日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,432,126 | 1,406,732 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,723,803 | 6,537,156 |
| たな卸資産 | 7,283,136 | - |
| 商品及び製品 | - | 1,834,649 |
| 販売用不動産 | - | 1,055,515 |
| 仕掛品 | - | 1,020,518 |
| 仕掛販売用不動産 | - | 1,193,681 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 1,243,188 |
| 繰延税金資産 | 275,219 | 187,866 |
| その他 | 689,920 | 284,098 |
| 貸倒引当金 | -4,656 | -8,879 |
| 流動資産合計 | 17,399,550 | 14,754,526 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 7,964,065 | 8,696,559 |
| 減価償却累計額 | -4,954,043 | -5,189,389 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,010,021 | 3,507,169 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,689,984 | 11,789,505 |
| 減価償却累計額 | -10,351,926 | -10,617,235 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,338,057 | 1,172,269 |
| 土地 | 3,931,530 | 4,028,784 |
| 建設仮勘定 | 229,890 | 85,299 |
| その他 | 2,112,351 | 2,252,956 |
| 減価償却累計額 | -1,799,451 | -1,894,909 |
| その他(純額) | 312,899 | 358,046 |
| 有形固定資産合計 | 8,822,399 | 9,151,569 |
| 無形固定資産 | 181,303 | 341,636 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,834,041 | 4,115,585 |
| 繰延税金資産 | 46,990 | 148,298 |
| その他 | 203,944 | 178,586 |
| 投資その他の資産合計 | 6,084,977 | 4,442,470 |
| 固定資産合計 | 15,088,680 | 13,935,676 |
| 資産合計 | 32,488,231 | 28,690,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,729,730 | 3,178,698 |
| 短期借入金 | 1,631,205 | 400,000 |
| 未払金 | 1,200,043 | 746,985 |
| 未払法人税等 | 414,841 | 236,786 |
| 賞与引当金 | 465,748 | 359,774 |
| 役員賞与引当金 | 33,100 | 37,605 |
| その他 | 796,564 | 616,856 |
| 流動負債合計 | 8,271,233 | 5,576,707 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 604,767 | 124,226 |
| 退職給付引当金 | 571,224 | 574,107 |
| 役員退職慰労引当金 | 183,501 | - |
| 長期未払金 | - | 160,112 |
| 長期預り保証金 | 129,997 | 141,601 |
| その他 | - | 6,115 |
| 固定負債合計 | 1,489,490 | 1,006,163 |
| 負債合計 | 9,760,724 | 6,582,870 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,933,221 | 5,933,221 |
| 資本剰余金 | 6,803,949 | 6,803,362 |
| 利益剰余金 | 10,644,598 | 9,819,182 |
| 自己株式 | -2,127,751 | -1,021,203 |
| 株主資本合計 | 21,254,017 | 21,534,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,134,912 | 209,720 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6,265 | 956 |
| 為替換算調整勘定 | -6,884 | 1,951 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,121,761 | 212,628 |
| 少数株主持分 | 351,727 | 360,140 |
| 純資産合計 | 22,727,507 | 22,107,332 |
| 負債純資産合計 | 32,488,231 | 28,690,203 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 535,590 | 340,273 |
| 受取手形 | 223,089 | 171,609 |
| 売掛金 | 2,662,815 | 2,140,819 |
| 商品 | 63,470 | - |
| 製品 | 950,107 | - |
| 商品及び製品 | - | 1,255,389 |
| 原材料 | 456,868 | - |
| 仕掛品 | 739,195 | 776,723 |
| 貯蔵品 | 53,848 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 955,951 |
| 前払費用 | 31,322 | 32,378 |
| 繰延税金資産 | 159,610 | 100,826 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,926,962 | 2,859,267 |
| その他 | 59,337 | 63,547 |
| 流動資産合計 | 8,862,218 | 8,696,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,403,811 | 4,435,216 |
| 減価償却累計額 | -2,697,626 | -2,826,517 |
| 建物(純額) | 1,706,185 | 1,608,699 |
| 構築物 | 918,813 | 937,954 |
| 減価償却累計額 | -742,108 | -769,124 |
| 構築物(純額) | 176,705 | 168,829 |
| 機械及び装置 | 9,943,791 | 10,044,369 |
| 減価償却累計額 | -8,865,334 | -9,042,168 |
| 機械及び装置(純額) | 1,078,456 | 1,002,200 |
| 車両運搬具 | 55,518 | 55,463 |
| 減価償却累計額 | -51,707 | -50,234 |
| 車両運搬具(純額) | 3,810 | 5,229 |
| 工具 | 1,283,129 | 1,295,605 |
| 減価償却累計額 | -1,091,237 | -1,129,010 |
| 工具 | 191,891 | 166,595 |
| 土地 | 2,707,212 | 2,707,212 |
| 有形固定資産合計 | 5,864,263 | 5,658,766 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,977 | 1,977 |
| 電話加入権 | 4,306 | 4,306 |
| 施設利用権 | 2,895 | 2,161 |
| 無形固定資産合計 | 9,178 | 8,444 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,578,336 | 3,916,035 |
| 関係会社株式 | 2,626,729 | 2,562,216 |
| 関係会社出資金 | 1,288,743 | 1,302,075 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,763,000 | 782,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,506 | 3,142 |
| 長期前払費用 | 27,135 | 19,833 |
| 繰延税金資産 | - | 138,945 |
| その他 | 51,961 | 51,786 |
| 投資その他の資産合計 | 11,339,412 | 8,776,035 |
| 固定資産合計 | 17,212,854 | 14,443,246 |
| 資産合計 | 26,075,072 | 23,140,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 740,384 | 662,851 |
| 短期借入金 | 1,600,000 | 400,000 |
| 未払金 | 204,324 | 206,162 |
| 未払費用 | 64,321 | 49,366 |
| 未払法人税等 | 136,799 | 28,467 |
| 未払消費税等 | 10,005 | - |
| 前受金 | 15,420 | 23,673 |
| 預り金 | 1,335,732 | 1,415,685 |
| 賞与引当金 | 297,000 | 198,850 |
| 役員賞与引当金 | 31,900 | 31,564 |
| 設備関係未払金 | 310,473 | 144,576 |
| 流動負債合計 | 4,746,362 | 3,161,198 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | - | 132,013 |
| 繰延税金負債 | 465,876 | - |
| 退職給付引当金 | 368,872 | 385,868 |
| 役員退職慰労引当金 | 141,363 | - |
| 長期預り保証金 | 102,010 | 112,992 |
| 固定負債合計 | 1,078,122 | 630,874 |
| 負債合計 | 5,824,484 | 3,792,073 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,933,221 | 5,933,221 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,803,362 | 6,803,362 |
| その他資本剰余金 | 586 | - |
| 資本剰余金合計 | 6,803,949 | 6,803,362 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863,560 | 863,560 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当引当積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 5,510,000 | 5,010,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,985,597 | 1,374,479 |
| 利益剰余金合計 | 8,559,157 | 7,448,039 |
| 自己株式 | -2,127,751 | -1,021,203 |
| 株主資本合計 | 19,168,577 | 19,163,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,082,010 | 184,540 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,082,010 | 184,540 |
| 純資産合計 | 20,250,588 | 19,347,961 |
| 負債純資産合計 | 26,075,072 | 23,140,034 |