四半期報告書-第121期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月13日 13:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 140,319 | 115,439 |
受取手形及び売掛金 | 273,414 | 266,609 |
有価証券 | 371 | 63 |
商品及び製品 | 129,898 | 142,468 |
仕掛品 | 76,551 | 102,361 |
原材料及び貯蔵品 | 49,799 | 53,534 |
繰延税金資産 | 23,131 | 24,855 |
その他 | 63,240 | 60,646 |
貸倒引当金 | -1,072 | -1,112 |
流動資産合計 | 755,651 | 764,863 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 409,263 | 411,174 |
減価償却累計額 | -231,474 | -233,721 |
建物及び構築物(純額) | 177,789 | 177,454 |
機械装置及び運搬具 | 1,192,132 | 1,198,245 |
減価償却累計額 | -1,047,912 | -1,064,656 |
機械装置及び運搬具(純額) | 144,220 | 133,589 |
土地 | 55,243 | 54,909 |
リース資産 | 8,581 | 10,769 |
減価償却累計額 | -3,118 | -4,359 |
リース資産(純額) | 5,463 | 6,411 |
建設仮勘定 | 22,173 | 27,316 |
その他 | 118,718 | 121,898 |
減価償却累計額 | -105,252 | -108,467 |
その他(純額) | 13,466 | 13,431 |
有形固定資産合計 | 418,354 | 413,109 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,087 | 10,329 |
その他 | 26,015 | 31,081 |
無形固定資産合計 | 31,101 | 41,410 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 166,317 | 165,905 |
長期貸付金 | 5,181 | 5,780 |
繰延税金資産 | 22,005 | 20,794 |
その他 | 27,507 | 26,137 |
貸倒引当金 | -237 | -225 |
投資その他の資産合計 | 220,773 | 218,391 |
固定資産合計 | 670,228 | 672,910 |
資産合計 | 1,425,879 | 1,437,772 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 136,407 | 157,857 |
短期借入金 | 108,889 | 66,131 |
コマーシャル・ペーパー | 23,000 | 44,000 |
リース債務 | 1,522 | 2,011 |
未払法人税等 | 24,085 | 10,150 |
未払費用 | 97,745 | 81,036 |
前受金 | 52,346 | 61,315 |
修繕引当金 | 3,239 | 5,054 |
製品保証引当金 | 2,465 | 2,122 |
資産除去債務 | 512 | 508 |
その他 | 39,668 | 52,564 |
流動負債合計 | 489,878 | 482,747 |
固定負債 | | |
社債 | 25,000 | 25,000 |
長期借入金 | 91,722 | 83,215 |
リース債務 | 3,802 | 4,415 |
繰延税金負債 | 6,374 | 8,091 |
退職給付引当金 | 107,309 | 106,945 |
役員退職慰労引当金 | 1,119 | 753 |
修繕引当金 | 2,131 | 1,699 |
資産除去債務 | 3,316 | 3,165 |
長期預り保証金 | 18,340 | 18,073 |
その他 | 1,284 | 1,214 |
固定負債合計 | 260,399 | 252,571 |
負債合計 | 750,277 | 735,318 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 103,389 | 103,389 |
資本剰余金 | 79,402 | 79,404 |
利益剰余金 | 478,681 | 508,806 |
自己株式 | -2,115 | -2,372 |
株主資本合計 | 659,357 | 689,226 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 29,647 | 34,302 |
繰延ヘッジ損益 | -140 | -14 |
為替換算調整勘定 | -25,299 | -33,449 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,209 | 839 |
少数株主持分 | 12,036 | 12,389 |
純資産合計 | 675,602 | 702,454 |
負債純資産合計 | 1,425,879 | 1,437,772 |