有価証券報告書-第120期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 11:50
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債401百万円402百万円
貸倒引当金729 〃687 〃
投資有価証券評価損401 〃389 〃
たな卸資産評価損123 〃123 〃
未払賞与及び引当金183 〃183 〃
未払事業税69 〃46 〃
長期未払金18 〃18 〃
未実現利益消去148 〃93 〃
繰越欠損金186 〃176 〃
その他299 〃359 〃
2,562百万円2,481百万円
評価性引当額△645百万円△620百万円
繰延税金資産合計1,917百万円1,861百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△812百万円△779百万円
退職給付に係る資産△12 〃△22 〃
その他△52 〃△52 〃
繰延税金負債合計△878百万円△853百万円
繰延税金資産(負債)の純額1,038百万円1,008百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産1,081百万円1,064百万円
固定資産-繰延税金資産545 〃548 〃
固定負債-繰延税金負債△589 〃△604 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8 %30.7 %
(調整)
連結子会社と提出会社の実効税率の差異△8.3 〃△4.6 〃
交際費等永久に損金に算入されない項目3.0 〃4.7 〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△4.0 〃△4.4 〃
留保利益の配当8.2 〃7.7 〃
未払役員賞与0.1 〃0.2 〃
生産設備投資税額控除- 〃△0.3 〃
外国税額控除等の適用による減額△0.7 〃△0.3 〃
試験研究費等の特別控除による減額△1.4 〃△2.4 〃
繰延税金資産に係る評価性引当額の増減△0.3 〃△0.1 〃
その他△1.2 〃△1.4 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.2 %29.8 %

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