四半期報告書-第193期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第193期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,953 | 20,184 |
受取手形及び売掛金 | 101,955 | 94,991 |
有価証券 | 99,118 | 83,960 |
商品及び製品 | 42,480 | 47,063 |
仕掛品 | 2,591 | 2,565 |
原材料及び貯蔵品 | 13,045 | 12,898 |
繰延税金資産 | 31,782 | 30,087 |
短期貸付金 | 25,000 | 25,000 |
その他 | 5,433 | 4,900 |
貸倒引当金 | -110 | -104 |
流動資産合計 | 334,250 | 321,547 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 91,115 | 91,389 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -50,753 | -51,554 |
建物及び構築物(純額) | 40,361 | 39,834 |
機械装置及び運搬具 | 76,854 | 76,696 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -66,997 | -67,197 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,856 | 9,498 |
土地 | 10,248 | 10,254 |
建設仮勘定 | 2,121 | 4,726 |
その他 | 28,104 | 28,309 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -23,994 | -24,148 |
その他(純額) | 4,109 | 4,161 |
有形固定資産合計 | 66,697 | 68,475 |
無形固定資産 | | |
のれん | 64,311 | 67,077 |
特許権 | 32,524 | 23,821 |
仕掛研究開発 | 5,659 | 46,443 |
その他 | 5,211 | 4,928 |
無形固定資産合計 | 107,706 | 142,270 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,855 | 29,445 |
繰延税金資産 | 11,624 | 8,221 |
その他 | 9,331 | 9,244 |
貸倒引当金 | -55 | -54 |
投資その他の資産合計 | 50,755 | 46,857 |
固定資産合計 | 225,159 | 257,603 |
資産合計 | 559,410 | 579,150 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 16,860 | 15,279 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 10,000 |
未払法人税等 | 5,437 | 6,747 |
賞与引当金 | 7,592 | 7,157 |
返品調整引当金 | 3,657 | 4,976 |
売上割戻引当金 | 18,527 | 19,509 |
未払金 | 30,009 | 23,271 |
その他 | 13,881 | 13,835 |
流動負債合計 | 105,965 | 100,777 |
固定負債 | | |
社債 | 70,000 | 70,000 |
長期借入金 | 48,000 | 43,000 |
繰延税金負債 | 330 | 11,353 |
退職給付引当金 | 10,790 | 11,172 |
その他 | 5,097 | 14,259 |
固定負債合計 | 134,217 | 149,785 |
負債合計 | 240,183 | 250,562 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 22,400 | 22,400 |
資本剰余金 | 15,860 | 15,860 |
利益剰余金 | 305,664 | 313,039 |
自己株式 | -649 | -649 |
株主資本合計 | 343,275 | 350,650 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,016 | 7,217 |
為替換算調整勘定 | -32,064 | -29,280 |
その他の包括利益累計額合計 | -24,047 | -22,062 |
純資産合計 | 319,227 | 328,587 |
負債純資産合計 | 559,410 | 579,150 |