四半期報告書-第101期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月9日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 66,235 | 48,792 |
受取手形及び売掛金 | 37,923 | 39,259 |
有価証券 | 12,739 | 13,208 |
商品及び製品 | 14,672 | 13,337 |
仕掛品 | 600 | 565 |
原材料及び貯蔵品 | 2,677 | 3,366 |
繰延税金資産 | 1,921 | 1,804 |
その他 | 3,521 | 3,576 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産合計 | 140,288 | 123,909 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 41,058 | 40,851 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -28,251 | -28,518 |
建物及び構築物(純額) | 12,806 | 12,333 |
機械装置及び運搬具 | 11,363 | 11,342 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,782 | -9,768 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,581 | 1,574 |
土地 | 8,213 | 8,200 |
リース資産 | 241 | 221 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -75 | -83 |
リース資産(純額) | 166 | 138 |
建設仮勘定 | 1,365 | 2,239 |
その他 | 11,214 | 11,427 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,823 | -9,984 |
その他(純額) | 1,390 | 1,442 |
有形固定資産合計 | 25,523 | 25,928 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,801 | 5,378 |
仕掛研究開発 | 5,941 | 5,825 |
ソフトウエア | 831 | 730 |
その他 | 301 | 425 |
無形固定資産合計 | 12,877 | 12,360 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,411 | 13,893 |
繰延税金資産 | 6,500 | 6,345 |
その他 | 1,200 | 2,308 |
投資その他の資産合計 | 20,112 | 22,548 |
投資その他の資産 | 20,112 | 22,548 |
固定資産合計 | 58,513 | 60,837 |
資産合計 | 198,801 | 184,746 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,074 | 5,570 |
未払金 | 9,009 | 9,439 |
未払法人税等 | 5,282 | 4,479 |
賞与引当金 | 2,943 | 2,711 |
その他 | 2,115 | 1,470 |
流動負債合計 | 27,425 | 23,671 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,996 | 1,957 |
退職給付引当金 | 3,459 | 3,643 |
役員退職慰労引当金 | 222 | 203 |
資産除去債務 | 161 | 162 |
その他 | 674 | 586 |
固定負債合計 | 6,514 | 6,553 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 33,940 | 30,224 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,694 | 6,720 |
資本剰余金 | 8,049 | 8,075 |
利益剰余金 | 156,030 | 160,651 |
自己株式 | -4 | -13,742 |
株主資本合計 | 170,770 | 161,705 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 51 | 92 |
為替換算調整勘定 | -6,306 | -7,679 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,255 | -7,587 |
新株予約権 | 347 | 403 |
純資産合計 | 164,861 | 154,521 |
負債純資産合計 | 198,801 | 184,746 |