杏林製薬(4569)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 45,712 | 43,619 |
| 受取手形及び売掛金 | 48,296 | 46,192 |
| 有価証券 | 5,989 | 5,007 |
| 商品及び製品 | 14,808 | 12,901 |
| 仕掛品 | 1,408 | 1,521 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,449 | 9,956 |
| 繰延税金資産 | 2,903 | 2,136 |
| その他 | 7,966 | 4,976 |
| 貸倒引当金 | -50 | -44 |
| 流動資産計 | 138,483 | 126,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 38,282 | 33,187 |
| 減価償却累計額 | -22,999 | -18,847 |
| 建物及び構築物(純額) | 15,283 | 14,339 |
| 機械装置及び運搬具 | 20,436 | 20,957 |
| 減価償却累計額 | -16,795 | -17,355 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,641 | 3,602 |
| 土地 | 2,022 | 2,010 |
| リース資産 | 557 | 591 |
| 減価償却累計額 | -285 | -367 |
| リース資産(純額) | 272 | 223 |
| 建設仮勘定 | 49 | 1,041 |
| その他 | 8,007 | 7,871 |
| 減価償却累計額 | -6,488 | -6,656 |
| その他(純額) | 1,519 | 1,215 |
| 有形固定資産合計 | 22,788 | 22,432 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,201 | 1,204 |
| 無形固定資産合計 | 1,201 | 1,204 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 33,464 | 40,647 |
| 長期貸付金 | 2 | 2 |
| 繰延税金資産 | 113 | 381 |
| 退職給付に係る資産 | 42 | 109 |
| その他 | 1,856 | 1,688 |
| 貸倒引当金 | -126 | -65 |
| 投資その他の資産合計 | 35,353 | 42,763 |
| 固定資産計 | 59,342 | 66,400 |
| 資産の部合計 | 197,825 | 192,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,792 | 11,157 |
| 短期借入金 | 1,862 | 1,321 |
| リース債務 | 112 | 98 |
| 未払法人税等 | 3,121 | 1,194 |
| 賞与引当金 | 3,252 | 2,690 |
| 返品調整引当金 | 29 | 32 |
| ポイント引当金 | 35 | 36 |
| その他 | 7,845 | 8,502 |
| 流動負債計 | 28,052 | 25,033 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,926 | 3,630 |
| リース債務 | 543 | 478 |
| 繰延税金負債 | 2,613 | 2,067 |
| 役員退職慰労引当金 | 13 | 16 |
| 退職給付に係る負債 | 3,087 | 1,676 |
| その他 | 2,539 | 1,928 |
| 固定負債計 | 12,723 | 9,797 |
| 負債の部合計 | 40,776 | 34,831 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 700 | 700 |
| 資本剰余金 | 4,752 | 4,752 |
| 利益剰余金 | 147,331 | 150,301 |
| 自己株式 | -2,975 | -3,168 |
| 株主資本合計 | 149,808 | 152,585 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,372 | 7,645 |
| 為替換算調整勘定 | 160 | 115 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -3,292 | -2,510 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,241 | 5,251 |
| 純資産の部合計 | 157,049 | 157,837 |
| 負債・純資産合計 | 197,825 | 192,668 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,455 | 18,620 |
| 前払費用 | 158 | 207 |
| 未収還付法人税等 | 1,201 | 830 |
| 短期貸付金 | 1,513 | 2,100 |
| 繰延税金資産 | 79 | 77 |
| その他 | 107 | 225 |
| 流動資産計 | 21,515 | 22,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 432 | 372 |
| 工具器具・備品(純額) | 83 | 69 |
| 建設仮勘定 | 3 | - |
| 有形固定資産合計 | 520 | 442 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 545 | 421 |
| その他 | 82 | 79 |
| 無形固定資産合計 | 628 | 501 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1 | 1 |
| 関係会社株式 | 82,059 | 82,059 |
| 繰延税金資産 | 11 | 267 |
| その他 | 845 | 788 |
| 投資その他の資産合計 | 82,917 | 83,117 |
| 固定資産計 | 84,066 | 84,060 |
| 資産の部合計 | 105,582 | 106,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 385 | 388 |
| 未払費用 | 38 | 39 |
| 未払法人税等 | 8 | 82 |
| 預り金 | 8 | 9 |
| 賞与引当金 | 181 | 140 |
| その他 | 38 | 41 |
| 流動負債計 | 661 | 702 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,765 | 1,269 |
| 長期未払金 | 6 | 6 |
| その他 | 112 | 73 |
| 固定負債計 | 1,884 | 1,349 |
| 負債の部合計 | 2,545 | 2,051 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 700 | 700 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 39,185 | 39,185 |
| その他資本剰余金 | 39,230 | 39,230 |
| 資本剰余金合計 | 78,415 | 78,415 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3 | 3 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 25,846 | 26,467 |
| 利益剰余金合計 | 25,849 | 26,470 |
| 自己株式 | -1,928 | -1,515 |
| 株主資本合計 | 103,036 | 104,070 |
| 純資産の部合計 | 103,036 | 104,070 |
| 負債・純資産合計 | 105,582 | 106,122 |