有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)当社における税務上の繰越欠損金のうち、将来の計画等により課税所得見込み額を計算した結果、回収可能と判断したものについて、繰延税金資産を計上しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:千円)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)当社における税務上の繰越欠損金のうち、将来の計画等により課税所得見込み額を計算した結果、回収可能と判断したものについて、繰延税金資産を計上しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 11,573千円 | 11,915千円 |
| 退職給付に係る負債 | 3,795 〃 | 4,579 〃 |
| 減価償却費 | 62,957 〃 | 56,577 〃 |
| 研究開発費 | 119,613 〃 | 103,286 〃 |
| 減損損失 | 179,916 〃 | 174,548 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 200,893 〃 | 200,893 〃 |
| 棚卸資産評価損 | 30,495 〃 | 33,406 〃 |
| 繰越欠損金(注) | 595,722 〃 | 507,592 〃 |
| その他 | 1,677 〃 | 1,823 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 1,206,645千円 | 1,094,622千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | △539,918 〃 | △421,062 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △553,383 〃 | △527,162 〃 |
| 評価性引当額小計 | △1,093,301 〃 | △948,224 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 113,343千円 | 146,397千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △1,004千円 | △985千円 |
| 繰延税金負債合計 | △1,004千円 | △985千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 112,338千円 | 145,412千円 |
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 28,449 | 71,468 | 70,001 | 163,268 | 133,637 | 128,896 | 595,722 |
| 評価性引当額 | 6,393 | 37,720 | 70,001 | 163,268 | 133,637 | 128,896 | 539,918 |
| 繰延税金資産(b) | 22,055 | 33,748 | - | - | - | - | 55,804 |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)当社における税務上の繰越欠損金のうち、将来の計画等により課税所得見込み額を計算した結果、回収可能と判断したものについて、繰延税金資産を計上しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 9,331 | 70,001 | 163,268 | 133,637 | 100,506 | 30,846 | 507,592 |
| 評価性引当額 | 3,421 | 765 | 151,885 | 133,637 | 100,506 | 30,846 | 421,062 |
| 繰延税金資産(b) | 5,910 | 69,235 | 11,383 | - | - | - | 86,529 |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)当社における税務上の繰越欠損金のうち、将来の計画等により課税所得見込み額を計算した結果、回収可能と判断したものについて、繰延税金資産を計上しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 34.09% | 34.09% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 2.50% | 1.53% |
| 評価性引当額の増減 | △55.24% | △43.85% |
| その他 | △0.02% | △1.23% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △18.67% | △9.46% |