有価証券報告書-第88期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,876 | 8,400 |
受取手形及び売掛金 | 14,567 | 11,313 |
有価証券 | 4,805 | 14,371 |
商品及び製品 | 9,372 | 11,080 |
仕掛品 | 724 | 670 |
原材料及び貯蔵品 | 3,764 | 3,897 |
繰延税金資産 | 906 | 1,193 |
その他 | 1,415 | 1,705 |
貸倒引当金 | -28 | -32 |
流動資産合計 | 45,405 | 52,600 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,799 | 16,960 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,820 | -9,316 |
建物及び構築物(純額) | 7,978 | 7,644 |
機械装置及び運搬具 | 6,445 | 6,442 |
減価償却累計額 | -5,525 | -5,614 |
機械装置及び運搬具(純額) | 919 | 827 |
土地 | 5,129 | 5,088 |
リース資産 | 7 | 7 |
減価償却累計額 | -2 | -3 |
リース資産(純額) | 4 | 3 |
建設仮勘定 | 266 | 240 |
その他 | 4,353 | 4,839 |
減価償却累計額 | -3,821 | -4,300 |
その他(純額) | 531 | 539 |
有形固定資産合計 | 14,830 | 14,343 |
無形固定資産 | | |
のれん | 97 | 55 |
リース資産 | 16 | 11 |
その他 | 470 | 406 |
無形固定資産合計 | 584 | 473 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,651 | 3,300 |
繰延税金資産 | 882 | 848 |
その他 | 781 | 766 |
貸倒引当金 | -281 | -42 |
投資その他の資産合計 | 7,035 | 4,872 |
固定資産合計 | 22,449 | 19,689 |
資産合計 | 67,855 | 72,290 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,034 | 15,039 |
短期借入金 | 320 | 440 |
1年内返済予定の長期借入金 | 141 | 133 |
1年内償還予定の社債 | 40 | 40 |
未払法人税等 | 1,170 | 1,352 |
未払消費税等 | 355 | 89 |
未払金 | 4,266 | 4,164 |
賞与引当金 | 254 | 391 |
役員賞与引当金 | 19 | 23 |
返品調整引当金 | 305 | 278 |
その他 | 1,864 | 1,779 |
流動負債合計 | 20,773 | 23,733 |
固定負債 | | |
社債 | 40 | - |
長期借入金 | 150 | 130 |
退職給付引当金 | 1,629 | 1,641 |
役員退職慰労引当金 | 379 | 271 |
資産除去債務 | - | 162 |
その他 | 622 | 593 |
固定負債合計 | 2,821 | 2,799 |
負債合計 | 23,594 | 26,533 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,377 | 3,377 |
資本剰余金 | 3,168 | 3,168 |
利益剰余金 | 33,414 | 34,922 |
自己株式 | -9 | -9 |
株主資本合計 | 39,951 | 41,458 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 294 | 188 |
為替換算調整勘定 | -385 | -456 |
その他の包括利益累計額合計 | -91 | -268 |
少数株主持分 | 4,400 | 4,566 |
純資産合計 | 44,260 | 45,757 |
負債純資産合計 | 67,855 | 72,290 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,579 | 3,415 |
受取手形 | 4,914 | 2,040 |
売掛金 | 6,818 | 6,201 |
有価証券 | 4,498 | 12,998 |
商品及び製品 | 8,176 | 9,819 |
仕掛品 | 685 | 583 |
原材料及び貯蔵品 | 3,391 | 3,415 |
前渡金 | 126 | 71 |
前払費用 | 285 | 225 |
立替金 | 873 | 890 |
繰延税金資産 | 731 | 877 |
その他 | 206 | 181 |
貸倒引当金 | -13 | -10 |
流動資産合計 | 35,276 | 40,710 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,828 | 11,885 |
減価償却累計額 | -6,608 | -6,940 |
建物(純額) | 5,219 | 4,945 |
構築物 | 2,032 | 2,039 |
減価償却累計額 | -1,073 | -1,136 |
構築物(純額) | 958 | 902 |
機械及び装置 | 5,548 | 5,563 |
減価償却累計額 | -4,994 | -5,085 |
機械及び装置(純額) | 554 | 478 |
車両運搬具 | 47 | 45 |
減価償却累計額 | -35 | -35 |
車両運搬具(純額) | 11 | 9 |
工具 | 3,593 | 4,099 |
減価償却累計額 | -3,191 | -3,702 |
工具 | 401 | 396 |
土地 | 4,336 | 4,335 |
建設仮勘定 | 193 | 236 |
有形固定資産合計 | 11,675 | 11,305 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 140 | 158 |
ソフトウエア仮勘定 | 27 | 16 |
電話加入権 | 20 | 20 |
施設利用権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 189 | 195 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,616 | 2,328 |
関係会社株式 | 3,072 | 3,072 |
出資金 | 36 | 36 |
長期貸付金 | 234 | - |
関係会社長期貸付金 | 75 | 15 |
破産更生債権等 | 37 | 37 |
長期前払費用 | 60 | 61 |
保険積立金 | 73 | 92 |
敷金及び保証金 | 98 | 120 |
繰延税金資産 | 689 | 703 |
貸倒引当金 | -272 | -37 |
投資その他の資産合計 | 7,722 | 6,430 |
固定資産合計 | 19,587 | 17,931 |
資産合計 | 54,863 | 58,641 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 811 | 1,716 |
買掛金 | 9,774 | 11,395 |
未払金 | 3,880 | 3,804 |
未払費用 | 693 | 633 |
未払法人税等 | 1,050 | 1,268 |
未払消費税等 | 253 | 18 |
前受金 | 5 | 5 |
預り金 | 370 | 299 |
賞与引当金 | 106 | 106 |
返品調整引当金 | 294 | 264 |
設備関係支払手形 | 108 | 81 |
設備関係未払金 | 268 | 247 |
流動負債合計 | 17,617 | 19,840 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 511 | 511 |
退職給付引当金 | 1,399 | 1,461 |
資産除去債務 | - | 161 |
その他 | 61 | 62 |
固定負債合計 | 1,972 | 2,197 |
負債合計 | 19,590 | 22,037 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,377 | 3,377 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,168 | 3,168 |
資本剰余金合計 | 3,168 | 3,168 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 200 | 200 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 25,200 | 26,400 |
繰越利益剰余金 | 3,028 | 3,256 |
利益剰余金合計 | 28,428 | 29,856 |
自己株式 | -9 | -9 |
株主資本合計 | 34,965 | 36,393 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 307 | 210 |
その他の包括利益累計額合計 | 307 | 210 |
純資産合計 | 35,273 | 36,603 |
負債純資産合計 | 54,863 | 58,641 |