有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月26日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,979 | 10,453 |
受取手形及び売掛金 | 19,460 | 20,661 |
商品及び製品 | 16,997 | 17,466 |
仕掛品 | 1,088 | 985 |
原材料及び貯蔵品 | 5,073 | 4,177 |
繰延税金資産 | 1,231 | 965 |
その他 | 2,084 | 2,447 |
貸倒引当金 | -31 | -34 |
流動資産計 | 57,884 | 57,123 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 24,276 | 28,060 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -12,116 | -13,019 |
建物及び構築物(純額) | 12,159 | 15,041 |
機械装置及び運搬具 | 10,539 | 13,779 |
減価償却累計額 | -8,299 | -9,137 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,239 | 4,641 |
土地 | 7,887 | 7,924 |
リース資産 | 521 | 520 |
減価償却累計額 | -253 | -349 |
リース資産(純額) | 267 | 170 |
建設仮勘定 | 4,418 | 182 |
その他 | 7,657 | 8,112 |
減価償却累計額 | -6,198 | -6,428 |
その他(純額) | 1,458 | 1,683 |
有形固定資産合計 | 28,431 | 29,643 |
無形固定資産 | | |
のれん | 10,834 | 14,985 |
その他 | 1,298 | 4,270 |
無形固定資産合計 | 12,132 | 19,256 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,828 | 7,639 |
退職給付に係る資産 | 2,339 | 3,510 |
繰延税金資産 | 28 | 84 |
その他 | 727 | 924 |
貸倒引当金 | -6 | -13 |
投資その他の資産合計 | 8,917 | 12,144 |
固定資産計 | 49,482 | 61,044 |
資産の部合計 | 107,366 | 118,167 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 25,925 | 27,960 |
短期借入金 | 4,997 | 7,859 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,667 | 4,041 |
未払金 | 6,560 | 7,178 |
未払法人税等 | 1,415 | 1,543 |
未払消費税等 | 502 | 663 |
賞与引当金 | 483 | 194 |
返品調整引当金 | 825 | 555 |
その他 | 3,786 | 3,028 |
流動負債計 | 47,165 | 53,024 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,838 | 10,354 |
繰延税金負債 | 1,065 | 2,413 |
役員退職慰労引当金 | 154 | - |
退職給付に係る負債 | 670 | 571 |
資産除去債務 | 430 | 433 |
その他 | 849 | 841 |
固定負債計 | 11,008 | 14,614 |
負債の部合計 | 58,174 | 67,638 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,377 | 3,377 |
資本剰余金 | 3,168 | 2,923 |
利益剰余金 | 35,566 | 35,449 |
自己株式 | -13 | -14 |
株主資本合計 | 42,099 | 41,736 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,329 | 2,377 |
為替換算調整勘定 | 374 | 357 |
退職給付に係る調整累計額 | -282 | 469 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,420 | 3,204 |
非支配株主持分 | 5,672 | 5,588 |
純資産の部合計 | 49,192 | 50,529 |
負債・純資産合計 | 107,366 | 118,167 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,113 | 1,795 |
受取手形 | 557 | 1,307 |
売掛金 | 9,121 | 9,265 |
商品及び製品 | 11,611 | 12,582 |
仕掛品 | 813 | 706 |
原材料及び貯蔵品 | 3,760 | 2,836 |
関係会社短期貸付金 | 550 | 550 |
繰延税金資産 | 736 | 613 |
その他 | 975 | 1,142 |
貸倒引当金 | -11 | -12 |
流動資産計 | 30,228 | 30,788 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,558 | 7,360 |
構築物 | 1,059 | 1,181 |
機械及び装置 | 1,105 | 3,498 |
車両及び運搬具(純額) | 46 | 54 |
工具器具・備品(純額) | 691 | 845 |
土地 | 4,330 | 4,339 |
建設仮勘定 | 4,397 | 137 |
有形固定資産合計 | 16,190 | 17,418 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 209 | 263 |
電話加入権 | 18 | 18 |
その他 | 48 | 54 |
無形固定資産合計 | 277 | 336 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,904 | 6,270 |
関係会社株式 | 24,329 | 34,783 |
長期前払費用 | 27 | 36 |
前払年金費用 | 1,225 | 1,297 |
保険積立金 | 106 | 103 |
敷金及び保証金 | 119 | 115 |
その他 | 253 | 200 |
投資その他の資産合計 | 30,965 | 42,805 |
固定資産計 | 47,432 | 60,560 |
資産の部合計 | 77,661 | 91,349 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,370 | 1,822 |
買掛金 | 15,600 | 16,482 |
短期借入金 | 2,000 | 6,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,200 | 2,460 |
未払金 | 4,218 | 4,796 |
未払費用 | 900 | 456 |
未払法人税等 | 695 | 909 |
未払消費税等 | 230 | 243 |
賞与引当金 | 102 | - |
返品調整引当金 | 417 | 253 |
その他 | 1,353 | 836 |
流動負債計 | 28,087 | 34,260 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,000 | 6,840 |
繰延税金負債 | 742 | 1,201 |
資産除去債務 | 177 | 177 |
長期未払金 | 305 | 302 |
長期預り金 | 69 | 85 |
固定負債計 | 4,294 | 8,607 |
負債の部合計 | 32,381 | 42,867 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,377 | 3,377 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,168 | 3,168 |
資本剰余金合計 | 3,168 | 3,168 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 200 | 200 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 33,000 | 34,900 |
繰越利益剰余金 | 4,261 | 4,580 |
利益剰余金合計 | 37,461 | 39,680 |
自己株式 | -13 | -14 |
株主資本合計 | 43,994 | 46,211 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,284 | 2,269 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,284 | 2,269 |
純資産の部合計 | 45,279 | 48,481 |
負債・純資産合計 | 77,661 | 91,349 |