有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,938 | 4,538 | |||||||||
| 受取手形 | ※2 701 | ※2 670 | |||||||||
| 売掛金 | 7,982 | 8,665 | |||||||||
| 商品及び製品 | 9,889 | 9,485 | |||||||||
| 仕掛品 | 832 | 574 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,427 | 2,435 | |||||||||
| 前渡金 | 24 | ※1 750 | |||||||||
| 前払費用 | 186 | 221 | |||||||||
| 立替金 | 919 | 936 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 980 | 1,338 | |||||||||
| その他 | 134 | 274 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,007 | 29,880 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,031 | 12,188 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,222 | △7,480 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,808 | 4,708 | |||||||||
| 構築物 | 2,048 | 2,074 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,182 | △1,231 | |||||||||
| 構築物(純額) | 866 | 843 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,678 | 5,875 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,157 | △5,296 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 520 | 578 | |||||||||
| 車両運搬具 | 45 | 63 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △40 | △36 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5 | 26 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,957 | 4,188 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,684 | △3,911 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 272 | 277 | |||||||||
| 土地 | 4,335 | 4,335 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 109 | 288 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,919 | 11,058 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 1 | 0 | |||||||||
| 商標権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 155 | 167 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 37 | 96 | |||||||||
| 電話加入権 | 20 | 20 | |||||||||
| 施設利用権 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 215 | 285 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,996 | 2,469 | |||||||||
| 関係会社株式 | 22,240 | 22,240 | |||||||||
| 出資金 | 21 | 21 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 3 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 37 | 37 | |||||||||
| 長期前払費用 | 78 | 65 | |||||||||
| 保険積立金 | 105 | 123 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 115 | 118 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 612 | 198 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37 | △37 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,173 | 25,241 | |||||||||
| 固定資産合計 | 36,308 | 36,584 | |||||||||
| 資産合計 | 65,315 | 66,464 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 945 | ※2 740 | |||||||||
| 買掛金 | 12,600 | 12,333 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| 未払金 | 3,420 | 3,241 | |||||||||
| 未払費用 | 707 | 831 | |||||||||
| 未払法人税等 | 606 | 1,377 | |||||||||
| 未払消費税等 | 59 | 314 | |||||||||
| 前受金 | 2 | 5 | |||||||||
| 預り金 | 297 | 298 | |||||||||
| 賞与引当金 | 107 | 109 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 477 | 605 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 59 | 95 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 198 | 394 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,681 | 23,546 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,600 | 2,400 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,355 | 642 | |||||||||
| 資産除去債務 | 165 | 170 | |||||||||
| 長期未払金 | 484 | 484 | |||||||||
| その他 | 65 | 66 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,671 | 3,763 | |||||||||
| 負債合計 | 28,352 | 27,309 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,377 | 3,377 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,168 | 3,168 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,168 | 3,168 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 200 | 200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 27,700 | 28,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,293 | 3,819 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 30,193 | 32,019 | |||||||||
| 自己株式 | △10 | △11 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,729 | 38,554 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 233 | 600 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 233 | 600 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,962 | 39,154 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 65,315 | 66,464 | |||||||||