有価証券報告書-第74期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 90,016 | 90,933 |
売上原価 | 29,040 | 28,518 |
売上総利益 | 60,976 | 62,414 |
返品調整引当金繰入額 | - | 0 |
返品調整引当金戻入額 | 11 | - |
差引売上総利益 | 60,987 | 62,414 |
販売費及び一般管理費 | 44,504 | 43,475 |
営業利益 | 16,483 | 18,938 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 38 | 39 |
受取配当金 | 393 | 379 |
持分法による投資利益 | - | 7 |
その他 | 499 | 286 |
営業外収益合計 | 932 | 712 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 542 | 344 |
持分法による投資損失 | 6 | - |
為替差損 | - | 103 |
その他 | 244 | 131 |
営業外費用合計 | 793 | 579 |
経常利益 | 16,622 | 19,071 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
投資有価証券売却益 | 270 | 390 |
関係会社売却益 | 1,350 | - |
販売権譲渡益 | 1,738 | - |
特別利益合計 | 3,359 | 391 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 31 | 8 |
固定資産除却損 | 361 | 168 |
減損損失 | 653 | - |
投資有価証券評価損 | - | 525 |
工場リニューアル費用 | 772 | - |
解体撤去費用 | 222 | 49 |
その他 | 0 | - |
特別損失合計 | 2,041 | 752 |
税引前当期純利益 | 17,940 | 18,710 |
法人税 | 6,316 | 8,182 |
法人税等調整額 | 717 | -262 |
法人税等合計 | 7,034 | 7,920 |
少数株主利益 | 128 | 86 |
当期純利益 | 10,777 | 10,704 |
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 84,674 | 88,349 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 3,664 | 3,958 |
当期製品製造原価 | 26,853 | 27,844 |
合計 | 30,518 | 31,802 |
他勘定振替高 | -106 | -66 |
製品期末たな卸高 | 3,958 | 4,570 |
売上原価合計 | 26,666 | 27,298 |
売上総利益 | 58,007 | 61,051 |
返品調整引当金繰入額 | - | 0 |
返品調整引当金戻入額 | 4 | - |
差引売上総利益 | 58,012 | 61,051 |
販売費及び一般管理費 | 42,194 | 42,252 |
営業利益 | 15,817 | 18,798 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 90 | 60 |
受取配当金 | 446 | 397 |
受取手数料 | 115 | - |
雑収入 | 340 | 283 |
営業外収益合計 | 992 | 741 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 502 | 324 |
為替差損 | - | 86 |
雑損失 | 199 | 83 |
営業外費用合計 | 702 | 494 |
経常利益 | 16,107 | 19,044 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
投資有価証券売却益 | 270 | 390 |
関係会社売却益 | 2,101 | - |
販売権譲渡益 | 1,738 | - |
特別利益合計 | 4,109 | 390 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 31 | 8 |
固定資産除却損 | 355 | 90 |
投資有価証券評価損 | - | 525 |
減損損失 | 447 | - |
工場リニューアル費用 | 772 | - |
解体撤去費用 | 222 | 49 |
その他 | 0 | - |
特別損失合計 | 1,829 | 674 |
税引前当期純利益 | 18,388 | 18,761 |
法人税 | 6,227 | 8,083 |
法人税等調整額 | 767 | -234 |
法人税等合計 | 6,994 | 7,849 |
当期純利益 | 11,393 | 10,912 |