ツムラ(4540)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 114,954 | 117,879 |
| 売上原価 | 49,457 | 49,607 |
| 売上総利益 | 65,496 | 68,272 |
| 返品調整引当金戻入額 | 3 | 3 |
| 差引売上総利益 | 65,499 | 68,275 |
| 販売費及び一般管理費 | 49,516 | 51,224 |
| 全事業営業利益 | 15,983 | 17,050 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 64 | 166 |
| 受取配当金 | 385 | 382 |
| 持分法による投資利益 | 31 | 324 |
| その他 | 481 | 498 |
| 営業外収益計 | 962 | 1,371 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 144 | 190 |
| 社債発行費 | - | 143 |
| 株式交付費 | - | 108 |
| 為替差損 | 381 | 25 |
| その他 | 20 | 39 |
| 営業外費用計 | 546 | 507 |
| 当期経常利益 | 16,399 | 17,914 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3 | 10 |
| 投資有価証券売却益 | 873 | 1,498 |
| 補助金収入 | - | 1,000 |
| 特別利益計 | 876 | 2,509 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 43 | 13 |
| 固定資産除却損 | 40 | 60 |
| 災害による損失 | 7 | - |
| 環境対策費 | - | 66 |
| 特別損失計 | 92 | 140 |
| 税引前当年度純利益 | 17,184 | 20,284 |
| 法人税 | 4,342 | 5,440 |
| 法人税等調整額 | 103 | 49 |
| 法人税等合計 | 4,446 | 5,489 |
| 四半期純利益 | 12,738 | 14,794 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 249 | 289 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 12,488 | 14,504 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 113,318 | 116,230 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 9,081 | 8,829 |
| 当期製品製造原価 | 51,254 | 52,203 |
| 合計 | 60,336 | 61,033 |
| 他勘定振替高 | -91 | -180 |
| 製品期末たな卸高 | 8,829 | 8,734 |
| 売上原価合計 | 51,597 | 52,479 |
| 売上総利益 | 61,720 | 63,751 |
| 返品調整引当金戻入額 | 3 | 3 |
| 差引売上総利益 | 61,723 | 63,754 |
| 販売費及び一般管理費 | 47,538 | 48,822 |
| 全事業営業利益 | 14,184 | 14,931 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 74 | 51 |
| 受取配当金 | 522 | 644 |
| 営業外収益計 | 924 | 1,099 |
| その他 | 327 | 403 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 135 | 188 |
| 社債発行費 | - | 143 |
| 株式交付費 | - | 108 |
| その他 | 16 | 12 |
| 為替差損 | 79 | 167 |
| 営業外費用計 | 232 | 620 |
| 当期経常利益 | 14,876 | 15,410 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 873 | 1,498 |
| 補助金収入 | - | 1,000 |
| 特別利益計 | 873 | 2,501 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 18 | - |
| 固定資産除却損 | 22 | 33 |
| 災害による損失 | 5 | - |
| 特別損失計 | 46 | 33 |
| 税引前当年度純利益 | 15,703 | 17,878 |
| 法人税 | 3,996 | 5,045 |
| 法人税等調整額 | 136 | -6 |
| 法人税等合計 | 4,133 | 5,039 |
| 四半期純利益 | 11,570 | 12,838 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 127 | 137 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 3,920 | 4,075 |
| 販売感謝金 | 9,519 | 9,798 |
| 給料諸手当 | 17,280 | 17,994 |
| 研究開発費 | 6,087 | 6,048 |
| 退職給付費用 | 1,246 | 1,037 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 6,087 | 6,048 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 3,923 | 4,078 |
| 販売感謝金 | 9,519 | 9,798 |
| 給料諸手当 | 16,295 | 16,786 |
| 研究開発費 | 6,082 | 6,054 |
| 減価償却費 | 142 | 124 |
| 退職給付費用 | 1,222 | 1,011 |