有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,615 | 4,514 |
受取手形及び売掛金 | 15,441 | 13,661 |
有価証券 | 0 | 0 |
たな卸資産 | 6,294 | - |
商品及び製品 | - | 3,227 |
仕掛品 | - | 374 |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,162 |
繰延税金資産 | 402 | 333 |
前渡金 | 147 | 82 |
前払費用 | 56 | 56 |
未収還付法人税等 | - | 337 |
その他 | 322 | 321 |
貸倒引当金 | -176 | -102 |
流動資産合計 | 28,103 | 24,969 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 13,857 | 13,352 |
機械装置及び運搬具 | 13,043 | 12,299 |
工具 | 2,824 | 2,926 |
土地 | 6,110 | 5,657 |
リース資産 | - | 202 |
建設仮勘定 | 1,000 | 857 |
減価償却累計額 | -19,193 | -18,485 |
有形固定資産合計 | 17,641 | 16,809 |
無形固定資産 | 176 | 162 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,339 | 1,838 |
繰延税金資産 | 173 | 309 |
長期前払費用 | 31 | 21 |
その他 | 898 | 953 |
貸倒引当金 | -99 | -103 |
投資その他の資産合計 | 3,342 | 3,019 |
固定資産合計 | 21,160 | 19,991 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 49,264 | 44,961 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,112 | 8,034 |
短期借入金 | 4,534 | 6,008 |
1年内返済予定の長期借入金 | 48 | 92 |
1年内償還予定の社債 | 10 | 10 |
リース債務 | - | 47 |
未払法人税等 | 674 | 9 |
未払金 | 942 | 624 |
賞与引当金 | 507 | 571 |
役員賞与引当金 | 76 | 54 |
仮受金 | 1,387 | 629 |
その他 | 721 | 925 |
流動負債合計 | 18,015 | 17,006 |
固定負債 | | |
社債 | 30 | 20 |
長期借入金 | 146 | 65 |
リース債務 | - | 165 |
繰延税金負債 | 4 | - |
退職給付引当金 | 656 | 686 |
役員退職慰労引当金 | 372 | 427 |
その他 | 115 | 82 |
固定負債合計 | 1,325 | 1,447 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 19,340 | 18,454 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,060 | 2,060 |
資本剰余金 | 2,059 | 2,059 |
利益剰余金 | 22,630 | 22,149 |
自己株式 | -48 | -48 |
株主資本合計 | 26,702 | 26,220 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 562 | 276 |
為替換算調整勘定 | -587 | -2,771 |
評価・換算差額等合計 | -25 | -2,495 |
少数株主持分 | 3,247 | 2,781 |
純資産合計 | 29,924 | 26,507 |
負債純資産合計 | 49,264 | 44,961 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 830 | 932 |
受取手形 | 3,707 | 3,239 |
売掛金 | 6,395 | 6,861 |
商品 | 169 | - |
製品 | 1,218 | - |
半製品 | 382 | - |
商品及び製品 | - | 1,544 |
仕掛品 | 99 | 108 |
原材料 | 607 | - |
貯蔵品 | 4 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 618 |
前渡金 | 12 | 17 |
前払費用 | 42 | 42 |
繰延税金資産 | 264 | 175 |
関係会社短期貸付金 | 298 | 4 |
未収入金 | 230 | 148 |
未収還付法人税等 | - | 337 |
その他 | 40 | 19 |
貸倒引当金 | -3 | -9 |
流動資産合計 | 14,300 | 14,040 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,701 | 9,296 |
減価償却累計額 | -5,538 | -5,766 |
建物(純額) | 3,162 | 3,530 |
構築物 | 831 | 910 |
減価償却累計額 | -624 | -657 |
構築物(純額) | 207 | 252 |
機械及び装置 | 7,433 | 7,730 |
減価償却累計額 | -6,026 | -6,533 |
機械及び装置(純額) | 1,407 | 1,196 |
車両運搬具 | 242 | 120 |
減価償却累計額 | -213 | -102 |
車両運搬具(純額) | 29 | 17 |
工具 | 1,461 | 1,790 |
減価償却累計額 | -1,224 | -1,303 |
工具 | 237 | 486 |
土地 | 4,679 | 4,626 |
リース資産 | - | 199 |
減価償却累計額 | - | -24 |
リース資産(純額) | - | 175 |
建設仮勘定 | 298 | 822 |
有形固定資産合計 | 10,022 | 11,107 |
無形固定資産 | | |
のれん | 20 | 15 |
商標権 | 1 | 1 |
ソフトウエア | 63 | 70 |
電話加入権 | 9 | 1 |
施設利用権 | 1 | 1 |
リース資産 | - | 25 |
無形固定資産合計 | 95 | 115 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,079 | 1,596 |
関係会社株式 | 1,634 | 1,634 |
出資金 | 19 | 19 |
関係会社出資金 | 2,003 | 2,003 |
従業員に対する長期貸付金 | - | 0 |
関係会社長期貸付金 | 3,432 | 3,122 |
破産更生債権等 | 60 | 63 |
長期前払費用 | 27 | 19 |
繰延税金資産 | 252 | 183 |
保険積立金 | 395 | 434 |
その他 | 88 | 91 |
貸倒引当金 | -699 | -105 |
投資その他の資産合計 | 9,292 | 9,062 |
固定資産合計 | 19,411 | 20,285 |
資産合計 | 33,711 | 34,325 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,457 | 1,219 |
買掛金 | 5,444 | 5,167 |
短期借入金 | 1,973 | 3,161 |
リース債務 | - | 46 |
未払金 | 451 | 446 |
未払費用 | 77 | 70 |
未払法人税等 | 577 | 1 |
未払消費税等 | 10 | 8 |
前受金 | 2 | 1 |
預り金 | 24 | 24 |
賞与引当金 | 453 | 423 |
役員賞与引当金 | 48 | 35 |
その他 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 10,521 | 10,606 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 163 |
退職給付引当金 | 421 | 446 |
役員退職慰労引当金 | 312 | 346 |
固定負債合計 | 733 | 957 |
負債合計 | 11,255 | 11,564 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,060 | 2,060 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,052 | 2,052 |
その他資本剰余金 | 6 | 6 |
資本剰余金合計 | 2,059 | 2,059 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 137 | 137 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 40 | 127 |
研究開発積立金 | 6,180 | 6,930 |
別途積立金 | 9,460 | 10,360 |
繰越利益剰余金 | 2,017 | 868 |
利益剰余金合計 | 17,835 | 18,423 |
自己株式 | -48 | -48 |
株主資本合計 | 21,906 | 22,494 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 549 | 266 |
評価・換算差額等合計 | 549 | 266 |
純資産合計 | 22,456 | 22,761 |
負債純資産合計 | 33,711 | 34,325 |