有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,514 | 4,495 |
受取手形及び売掛金 | 13,661 | 15,888 |
有価証券 | 0 | 100 |
商品及び製品 | 3,227 | 3,279 |
仕掛品 | 374 | 412 |
原材料及び貯蔵品 | 2,162 | 2,467 |
繰延税金資産 | 333 | 475 |
前渡金 | 82 | 42 |
前払費用 | 56 | 56 |
未収還付法人税等 | 337 | - |
その他 | 321 | 157 |
貸倒引当金 | -102 | -156 |
流動資産合計 | 24,969 | 27,218 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 13,352 | 14,601 |
機械装置及び運搬具 | 12,299 | 13,555 |
工具 | 2,926 | 3,184 |
土地 | 5,657 | 5,686 |
リース資産 | 202 | 338 |
建設仮勘定 | 857 | 144 |
減価償却累計額 | -18,485 | -20,412 |
有形固定資産合計 | 16,809 | 17,099 |
無形固定資産 | 162 | 178 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,838 | 2,089 |
繰延税金資産 | 309 | 90 |
長期前払費用 | 21 | 16 |
その他 | 953 | 695 |
貸倒引当金 | -103 | -54 |
投資その他の資産合計 | 3,019 | 2,837 |
固定資産合計 | 19,991 | 20,115 |
資産合計 | 44,961 | 47,333 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,034 | 9,491 |
短期借入金 | 6,008 | 1,959 |
1年内返済予定の長期借入金 | 92 | 24 |
1年内償還予定の社債 | 10 | 10 |
リース債務 | 47 | 88 |
未払法人税等 | 9 | 864 |
未払金 | 624 | 843 |
賞与引当金 | 571 | 644 |
役員賞与引当金 | 54 | 38 |
仮受金 | 629 | - |
その他 | 925 | 373 |
流動負債合計 | 17,006 | 14,337 |
固定負債 | | |
社債 | 20 | 10 |
長期借入金 | 65 | 94 |
リース債務 | 165 | 275 |
繰延税金負債 | - | 141 |
退職給付引当金 | 686 | 825 |
役員退職慰労引当金 | 427 | 179 |
負ののれん | - | 273 |
その他 | 82 | 72 |
固定負債合計 | 1,447 | 1,872 |
負債合計 | 18,454 | 16,210 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,060 | 2,060 |
資本剰余金 | 2,059 | 2,059 |
利益剰余金 | 22,149 | 26,050 |
自己株式 | -48 | -48 |
株主資本合計 | 26,220 | 30,121 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 276 | 412 |
為替換算調整勘定 | -2,771 | -2,879 |
評価・換算差額等合計 | -2,495 | -2,467 |
少数株主持分 | 2,781 | 3,469 |
純資産合計 | 26,507 | 31,123 |
負債純資産合計 | 44,961 | 47,333 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 932 | 735 |
受取手形 | 3,239 | 3,214 |
売掛金 | 6,861 | 7,685 |
有価証券 | - | 100 |
商品及び製品 | 1,544 | 1,648 |
仕掛品 | 108 | 123 |
原材料及び貯蔵品 | 618 | 853 |
前渡金 | 17 | 15 |
前払費用 | 42 | 45 |
繰延税金資産 | 175 | 290 |
関係会社短期貸付金 | 4 | 5 |
未収入金 | 148 | 281 |
未収還付法人税等 | 337 | - |
その他 | 19 | 20 |
貸倒引当金 | -9 | -35 |
流動資産合計 | 14,040 | 14,984 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,296 | 10,126 |
減価償却累計額 | -5,766 | -6,086 |
建物(純額) | 3,530 | 4,039 |
構築物 | 910 | 958 |
減価償却累計額 | -657 | -703 |
構築物(純額) | 252 | 254 |
機械及び装置 | 7,730 | 8,597 |
減価償却累計額 | -6,533 | -6,871 |
機械及び装置(純額) | 1,196 | 1,726 |
車両運搬具 | 120 | 111 |
減価償却累計額 | -102 | -95 |
車両運搬具(純額) | 17 | 15 |
工具 | 1,790 | 1,951 |
減価償却累計額 | -1,303 | -1,539 |
工具 | 486 | 411 |
土地 | 4,626 | 4,626 |
リース資産 | 199 | 335 |
減価償却累計額 | -24 | -76 |
リース資産(純額) | 175 | 259 |
建設仮勘定 | 822 | 126 |
有形固定資産合計 | 11,107 | 11,460 |
無形固定資産 | | |
のれん | 15 | 10 |
商標権 | 1 | 1 |
ソフトウエア | 70 | 54 |
電話加入権 | 1 | 0 |
施設利用権 | 1 | 3 |
リース資産 | 25 | 84 |
無形固定資産合計 | 115 | 153 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,596 | 1,830 |
関係会社株式 | 1,634 | 1,634 |
出資金 | 19 | 19 |
関係会社出資金 | 2,003 | 2,003 |
従業員に対する長期貸付金 | 0 | - |
関係会社長期貸付金 | 3,122 | 1,962 |
破産更生債権等 | 63 | 9 |
長期前払費用 | 19 | 15 |
繰延税金資産 | 183 | 129 |
保険積立金 | 434 | 186 |
その他 | 91 | 96 |
貸倒引当金 | -105 | -853 |
投資その他の資産合計 | 9,062 | 7,033 |
固定資産合計 | 20,285 | 18,647 |
資産合計 | 34,325 | 33,631 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,219 | 1,204 |
買掛金 | 5,167 | 5,968 |
短期借入金 | 3,161 | 239 |
リース債務 | 46 | 87 |
未払金 | 446 | 561 |
未払費用 | 70 | 79 |
未払法人税等 | 1 | 760 |
未払消費税等 | 8 | 46 |
前受金 | 1 | 2 |
預り金 | 24 | 23 |
賞与引当金 | 423 | 449 |
役員賞与引当金 | 35 | 21 |
その他 | 0 | 2 |
流動負債合計 | 10,606 | 9,447 |
固定負債 | | |
リース債務 | 163 | 273 |
退職給付引当金 | 446 | 564 |
役員退職慰労引当金 | 346 | 104 |
固定負債合計 | 957 | 942 |
負債合計 | 11,564 | 10,389 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,060 | 2,060 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,052 | 2,052 |
その他資本剰余金 | 6 | 6 |
資本剰余金合計 | 2,059 | 2,059 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 137 | 137 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 127 | 127 |
研究開発積立金 | 6,930 | 7,110 |
別途積立金 | 10,360 | 10,560 |
繰越利益剰余金 | 868 | 839 |
利益剰余金合計 | 18,423 | 18,774 |
自己株式 | -48 | -48 |
株主資本合計 | 22,494 | 22,845 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 266 | 396 |
評価・換算差額等合計 | 266 | 396 |
純資産合計 | 22,761 | 23,241 |
負債純資産合計 | 34,325 | 33,631 |