ハーバー研究所(4925)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,809,979 | 13,578,544 |
| 売上原価 | 2,210,880 | 3,430,197 |
| 売上総利益 | 9,599,098 | 10,148,347 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,938,875 | 9,112,773 |
| 営業利益 | 660,222 | 1,035,573 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,536 | 1,924 |
| 受取配当金 | 347 | 201 |
| 受取賃貸料 | 39,860 | 29,462 |
| 保険解約返戻金 | 16,109 | 20,497 |
| その他 | 11,224 | 17,161 |
| 営業外収益合計 | 69,078 | 69,247 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 76,491 | 85,704 |
| 賃貸費用 | 14,295 | 12,898 |
| その他 | 11,750 | 5,869 |
| 営業外費用合計 | 102,538 | 104,472 |
| 経常利益 | 626,762 | 1,000,349 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 2,908 | - |
| 固定資産売却益 | 325 | 1,570 |
| 移転補償金 | 14,500 | - |
| 受取補償金 | 10,000 | - |
| その他 | 6,712 | - |
| 特別利益合計 | 34,446 | 1,570 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 17,637 | 50,884 |
| たな卸資産廃棄損 | 51,609 | - |
| 固定資産売却損 | - | 13,666 |
| 役員退職慰労金 | 6,250 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,863 | - |
| 固定資産臨時償却費 | 29,202 | - |
| 減損損失 | 54,667 | 11,857 |
| その他 | 2,516 | 14,364 |
| 特別損失合計 | 211,746 | 90,772 |
| 税引前当期純利益 | 449,461 | 911,147 |
| 法人税 | 624,159 | 237,873 |
| 法人税等調整額 | -208,914 | 135,408 |
| 法人税等合計 | 415,244 | 373,281 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 34,217 | 537,865 |
| 少数株主利益 | 12,089 | - |
| 当期純利益 | 22,127 | 537,865 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,186,176 | 8,219,915 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 784,608 | 1,043,939 |
| 当期商品仕入高 | 3,638,405 | 3,159,698 |
| 合計 | 4,423,014 | 4,203,638 |
| 他勘定振替高 | 107,442 | 372,003 |
| 商品期末たな卸高 | 1,043,939 | 1,246,281 |
| 商品売上原価 | 3,271,632 | 2,585,353 |
| 売上総利益 | 2,914,544 | 5,634,561 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,000,294 | 4,904,121 |
| 営業利益 | 914,250 | 730,440 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,103 | 5,227 |
| 受取配当金 | 75,143 | 75,094 |
| 業務受託料 | 57,748 | 30,113 |
| 受取賃貸料 | 74,196 | 71,715 |
| 雑収入 | 1,398 | 1,612 |
| 営業外収益合計 | 215,591 | 183,763 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 37,860 | 50,822 |
| 賃貸費用 | 37,035 | 34,523 |
| 雑損失 | 3,291 | 5,666 |
| 営業外費用合計 | 78,187 | 91,011 |
| 経常利益 | 1,051,654 | 823,192 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 20,386 | - |
| 固定資産売却益 | - | 694 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 148,263 |
| 関係会社事業譲受益 | - | 227,142 |
| その他 | 2,428 | - |
| 特別利益合計 | 22,815 | 376,100 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,605 | 31,579 |
| 関係会社株式評価損 | 419,470 | 269,228 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 5,000 | - |
| 抱合せ株式消滅差損 | - | 517,556 |
| たな卸資産廃棄損 | 2,322 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,381 | - |
| 固定資産臨時償却費 | 29,202 | - |
| 減損損失 | 54,667 | - |
| その他 | - | 3,805 |
| 特別損失合計 | 541,649 | 822,170 |
| 税引前当期純利益 | 532,820 | 377,121 |
| 法人税 | 416,856 | 4,947 |
| 法人税等調整額 | -38,140 | 85,787 |
| 法人税等合計 | 378,715 | 90,735 |
| 当期純利益 | 154,104 | 286,385 |