有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,396 | 17,476 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 3,288 | ※1、2 3,641 | |||||||||
| 電子記録債権 | 741 | 1,435 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 7,445 | ※1 7,592 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | ※1 1,055 | ※1 895 | |||||||||
| 商品及び製品 | 900 | 884 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 10 | 27 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 717 | 809 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 211 | 209 | |||||||||
| 短期貸付金 | 58 | ※1 551 | |||||||||
| その他 | ※1 204 | ※1 318 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 32,028 | 33,841 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,589 | 4,629 | |||||||||
| 構築物 | 931 | 1,047 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,756 | 1,815 | |||||||||
| 車両運搬具 | 72 | 62 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 522 | 451 | |||||||||
| 土地 | 3,427 | 3,427 | |||||||||
| リース資産 | 239 | 259 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 64 | 40 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,604 | 11,734 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 181 | 592 | |||||||||
| その他 | 60 | 41 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 242 | 633 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,825 | 5,920 | |||||||||
| 関係会社株式 | 871 | 1,383 | |||||||||
| 出資金 | 115 | 120 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 809 | 656 | |||||||||
| 長期貸付金 | 8 | 6 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 750 | 750 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1 | 1 | |||||||||
| 長期前払費用 | 31 | 12 | |||||||||
| 長期預金 | 915 | 1,015 | |||||||||
| その他 | 341 | 341 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40 | △40 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △116 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,515 | 10,170 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,362 | 22,538 | |||||||||
| 資産合計 | 52,391 | 56,379 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,739 | ※1 3,441 | |||||||||
| 工事未払金 | ※1 215 | ※1 160 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 700 | ※3 700 | |||||||||
| リース債務 | 33 | 42 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,819 | ※1 3,393 | |||||||||
| 未払費用 | 218 | 306 | |||||||||
| 未払法人税等 | 647 | 469 | |||||||||
| 預り金 | ※1 9,118 | ※1 8,419 | |||||||||
| 賞与引当金 | 393 | 423 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 85 | 72 | |||||||||
| その他の引当金 | 2 | - | |||||||||
| その他 | ※1 156 | ※1 204 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,129 | 17,635 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 225 | 238 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 589 | 941 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,241 | 1,097 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 0 | 1 | |||||||||
| 資産除去債務 | 104 | 105 | |||||||||
| その他 | 70 | 47 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,232 | 2,432 | |||||||||
| 負債合計 | 19,362 | 20,067 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,919 | 2,919 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,017 | 2,017 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,017 | 2,017 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 729 | 729 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 280 | 277 | |||||||||
| 別途積立金 | 17,100 | 17,100 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,103 | 11,697 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 27,213 | 29,804 | |||||||||
| 自己株式 | △1,273 | △1,273 | |||||||||
| 株主資本合計 | 30,878 | 33,468 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,150 | 2,843 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,150 | 2,843 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,028 | 36,312 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 52,391 | 56,379 | |||||||||