有価証券報告書-第185期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 11:08
【資料】
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【項目】
120項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金133百万円144百万円
退職給付に係る負債620 〃616 〃
退職給付信託設定額155 〃153 〃
未払役員退職慰労金11 〃11 〃
賞与引当金161 〃158 〃
税務上の繰越欠損金70 〃157 〃
未実現利益206 〃218 〃
ポイント引当金149 〃92 〃
商品及び製品評価損259 〃213 〃
資産除去債務60 〃60 〃
固定資産減損損失14 〃34 〃
退職給付に係る調整額55 〃28 〃
投資有価証券等評価損433 〃433 〃
その他105 〃99 〃
繰延税金資産小計2,437百万円2,422百万円
評価性引当額△741 〃△811 〃
繰延税金資産合計1,696百万円1,611百万円
(繰延税金負債)
固定資産過大計上額△9百万円△7百万円
その他有価証券評価差額金△181 〃△193 〃
その他△7 〃△7 〃
繰延税金負債合計△199百万円△209百万円
繰延税金資産純額1,497百万円1,402百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産819百万円741百万円
固定資産-繰延税金資産731696
固定負債-繰延税金負債△54△35


2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.0%30.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.3%1.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.3%△0.3%
住民税均等割等2.2%3.2%
在外子会社の税率差異△0.3%△0.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正5.2%
評価性引当額の増減△6.6%4.8%
その他△0.5%△0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.0%38.4%

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