太平洋セメント(5233)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 842,848 | 835,359 |
| 売上原価 | 642,645 | 640,375 |
| 売上総利益 | 200,203 | 194,983 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| のれん償却額 | 2,771 | 2,967 |
| その他 | 132,025 | 131,582 |
| 販売費・一般管理費計 | 134,796 | 134,550 |
| 全事業営業利益 | 65,406 | 60,433 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 554 | 604 |
| 受取配当金 | 767 | 959 |
| 不動産賃貸料 | 361 | 384 |
| 持分法による投資利益 | 5,293 | 5,292 |
| その他 | 6,860 | 4,216 |
| 営業外収益計 | 13,837 | 11,456 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,847 | 6,492 |
| その他 | 4,506 | 5,172 |
| 営業外費用計 | 11,354 | 11,664 |
| 当期経常利益 | 67,890 | 60,225 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産処分益 | 2,488 | 1,666 |
| 投資有価証券売却益 | 107 | 1,325 |
| 段階取得に係る差益 | 916 | - |
| 債務免除益 | 4,569 | - |
| その他 | 801 | 290 |
| 特別利益計 | 8,884 | 3,282 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 3,286 | 3,205 |
| 投資有価証券売却損 | 101 | 81 |
| 投資有価証券評価損 | 1,231 | 374 |
| 減損損失 | 1,069 | 5,757 |
| 事業構造改革費用 | 1,180 | - |
| その他 | 2,518 | 1,497 |
| 特別損失計 | 9,387 | 10,915 |
| 税引前当年度純利益 | 67,387 | 52,592 |
| 法人税 | 18,170 | 14,334 |
| 法人税等調整額 | -1,884 | 678 |
| 法人税等合計 | 16,285 | 15,012 |
| 四半期純利益 | 51,101 | 37,579 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 6,986 | 1,175 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 44,114 | 36,404 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 312,712 | 300,642 |
| 売上原価 | 211,745 | 204,645 |
| 売上総利益 | 100,967 | 95,997 |
| 販売費及び一般管理費 | 64,598 | 63,045 |
| 全事業営業利益 | 36,368 | 32,952 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 5,196 | 5,486 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,027 | 1,031 |
| その他 | 1,834 | 757 |
| 営業外収益計 | 8,058 | 7,274 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,640 | 2,332 |
| その他 | 2,317 | 1,679 |
| 営業外費用計 | 4,957 | 4,011 |
| 当期経常利益 | 39,469 | 36,214 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産処分益 | 1,633 | 412 |
| 投資有価証券売却益 | 78 | 2,704 |
| 特別利益計 | 1,711 | 3,117 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 2,303 | 2,537 |
| 関係会社整理損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 1,859 | 96 |
| 投資有価証券売却損 | 5 | 59 |
| 減損損失 | 731 | 1,110 |
| 特別損失計 | 4,899 | 3,803 |
| 税引前当年度純利益 | 36,281 | 35,527 |
| 法人税 | 10,609 | 6,067 |
| 法人税等調整額 | -1,734 | 3,133 |
| 法人税等合計 | 8,875 | 9,201 |
| 四半期純利益 | 27,406 | 26,326 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 113 | 153 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃諸掛 | 56,561 | 60,274 |
| 貸倒引当金繰入額 | -113 | -305 |
| 労務費 | 34,395 | 34,962 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,833 | 1,924 |
| 退職給付費用 | 2,793 | 2,580 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 64 | 78 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 4,422 | 4,228 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃諸掛 | 38,813 | 37,937 |
| 役員報酬及び給料手当 | 8,701 | 8,756 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,014 | 927 |
| 減価償却費 | 913 | 775 |