有価証券報告書-第155期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 12:15
【資料】
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【項目】
129項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成24年12月31日)
当連結会計年度
(平成25年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金繰入限度超過額5百万円6百万円
固定資産除却損否認額1814
退職給付引当金734668
たな卸資産評価損否認額48104
未払事業税否認額4838
役員退職慰労引当金3115
賞与引当金繰入超過額2349
子会社株式評価損否認額9773
役員賞与引当金117
環境対策引当金4840
未払役員退職慰労金88
未実現利益に係る税効果11962
未払和解金3226
未払事業所税否認額1817
投資有価証券評価損否認額2424
資産除去債務2527
繰越欠損金4884
繰越ヘッジ損益1910
資産調整勘定577439
その他114503
繰延税金負債との相殺△376△358
繰延税金資産小計1,691百万円1,864百万円
評価性引当額△530△796
繰延税金資産合計1,161百万円1,067百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△399百万円△755百万円
在外連結子会社の留保利益に係る税効果△45△67
固定資産圧縮特別勘定繰入額△373△332
その他△1△4
繰延税金資産との相殺376358
繰延税金負債合計△442百万円△801百万円
繰延税金資産純額718百万円265百万円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目内訳
前連結会計年度
(平成24年12月31日)
当連結会計年度
(平成25年12月31日)
法定実効税率40.0%38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.3〃4.2〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.5〃△1.2〃
住民税均等割等1.2〃2.2〃
試験研究費控除-△0.9〃
在外子会社の税率差異△1.0〃△4.7〃
繰越欠損金△2.5〃3.8〃
評価性引当金増減1.7〃△6.9〃
過年度法人税等7.5〃△9.5〃
その他△0.8〃△0.4〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率47.9%24.6%

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