有価証券報告書-第161期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,685,529 | 1,824,698 |
売上原価 | 1,510,511 | 1,537,249 |
売上総利益 | 175,017 | 287,448 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 41,589 | 44,870 |
給料及び手当 | 34,721 | 35,777 |
研究開発費 | 10,771 | 11,178 |
その他 | 76,700 | 81,074 |
販売費・一般管理費計 | 163,782 | 172,900 |
全事業営業利益 | 11,234 | 114,548 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,271 | 3,624 |
受取配当金 | 2,637 | 2,495 |
業務分担金 | 5,656 | 5,168 |
持分法による投資利益 | 1,437 | - |
補助金収入 | 1,876 | 3,155 |
為替差益 | 4,093 | 2,851 |
その他 | 11,778 | 10,390 |
営業外収益計 | 31,752 | 27,686 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20,119 | 18,572 |
出向者等労務費 | 13,838 | 12,042 |
持分法による投資損失 | - | 2,793 |
その他 | 27,175 | 23,780 |
営業外費用計 | 61,133 | 57,190 |
経常利益又は経常損失(△) | -18,146 | 85,044 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 25,185 |
負ののれん発生益 | 1,922 | 3,838 |
営業権譲渡益 | - | 3,218 |
移転関連助成金収入 | - | 2,029 |
特別利益計 | 1,922 | 34,272 |
特別損失 | ||
減損損失 | 2,357 | 21,931 |
構造改革関連費用 | - | 5,725 |
出資金評価損 | - | 3,450 |
投資有価証券評価損 | 6,650 | - |
特別損失計 | 9,007 | 31,108 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -25,231 | 88,208 |
法人税 | 9,898 | 14,783 |
法人税等調整額 | -11,949 | -245 |
法人税等合計 | -2,050 | 14,538 |
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -23,180 | 73,670 |
少数株主持分利益 | 3,795 | 3,478 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -26,976 | 70,191 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 933,879 | 993,743 |
売上原価 | 904,355 | 875,297 |
売上総利益 | 29,523 | 118,446 |
販売費及び一般管理費 | 70,722 | 72,274 |
営業利益又は営業損失(△) | -41,199 | 46,171 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 47,643 | 33,718 |
その他 | 23,258 | 23,357 |
営業外収益計 | 70,901 | 57,075 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11,020 | 9,818 |
その他 | 40,674 | 35,073 |
営業外費用計 | 51,694 | 44,892 |
経常利益又は経常損失(△) | -21,992 | 58,355 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 24,973 |
特別利益計 | - | 24,973 |
特別損失 | ||
減損損失 | 1,203 | 19,975 |
構造改革関連費用 | - | 5,725 |
出資金評価損 | - | 3,450 |
投資有価証券等評価損 | 3,024 | - |
特別損失計 | 4,228 | 29,152 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -26,220 | 54,176 |
法人税 | -6,495 | -6,180 |
法人税等調整額 | -12,843 | 3,697 |
法人税等合計 | -19,338 | -2,483 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -6,882 | 56,660 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 5,371 | -18,242 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
賞与引当金繰入額 | 4,140 | 4,480 |
貸倒引当金繰入額 | 863 | 2,058 |
退職給付費用 | 2,064 | 1,854 |
減価償却費 | 4,228 | 4,445 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 30,763 | 28,494 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 31,470 | 33,322 |
給料及び手当 | 8,355 | 7,871 |
賞与引当金繰入額 | 804 | 1,189 |
貸倒引当金繰入額 | - | 8 |
退職給付費用 | 747 | 613 |
研究開発費 | 5,780 | 6,225 |
減価償却費 | 1,335 | 1,095 |
業務委託費 | 6,150 | 5,953 |