訂正有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2014年7月25日 15:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 71,111 | 54,549 |
受取手形及び売掛金 | 23,684 | 26,411 |
商品及び製品 | 10,502 | 11,180 |
仕掛品 | 476 | 429 |
原材料及び貯蔵品 | 14,241 | 16,412 |
その他 | 1,551 | 1,487 |
貸倒引当金 | -14 | -16 |
流動資産合計 | 121,553 | 110,454 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 27,507 | 26,169 |
減価償却累計額 | -12,153 | -12,510 |
建物及び構築物(純額) | 15,354 | 13,659 |
機械装置及び運搬具 | 87,228 | 84,289 |
減価償却累計額 | -57,355 | -59,059 |
機械装置及び運搬具(純額) | 29,873 | 25,230 |
工具 | 1,539 | 1,463 |
減価償却累計額 | -1,315 | -1,287 |
工具 | 223 | 176 |
土地 | 13,472 | 12,948 |
建設仮勘定 | 349 | 1,368 |
その他 | 41 | 44 |
減価償却累計額 | -8 | -18 |
その他(純額) | 33 | 26 |
有形固定資産合計 | 59,306 | 53,409 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,057 | 2,697 |
その他 | 382 | 325 |
無形固定資産合計 | 3,439 | 3,022 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,131 | 37,243 |
出資金 | 22,525 | 23,715 |
その他 | 2,555 | 2,619 |
貸倒引当金 | -124 | -125 |
投資その他の資産合計 | 46,088 | 63,452 |
固定資産合計 | 108,834 | 119,885 |
資産合計 | 230,388 | 230,340 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,582 | 14,838 |
短期借入金 | 796 | 5,329 |
未払金 | 5,112 | 3,524 |
未払費用 | 2,443 | 2,315 |
未払法人税等 | 546 | 962 |
賞与引当金 | 390 | 398 |
その他 | 1,172 | 997 |
流動負債合計 | 23,045 | 28,367 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 9,274 | 6,713 |
繰延税金負債 | 9,244 | 8,304 |
退職給付引当金 | 1,929 | 1,912 |
役員退職慰労引当金 | 1,238 | 1,212 |
その他 | 551 | 308 |
固定負債合計 | 22,237 | 18,451 |
負債合計 | 45,283 | 46,818 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,996 | 7,996 |
資本剰余金 | - | - |
利益剰余金 | 212,125 | 218,242 |
自己株式 | -918 | -705 |
株主資本合計 | 219,204 | 225,533 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,917 | 1,881 |
為替換算調整勘定 | -44,558 | -52,477 |
その他の包括利益累計額合計 | -42,640 | -50,595 |
少数株主持分 | 8,541 | 8,583 |
純資産合計 | 185,104 | 183,521 |
負債純資産合計 | 230,388 | 230,340 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 138 | 2,250 |
売掛金 | 226 | 218 |
前払費用 | 2 | 2 |
繰延税金資産 | 112 | 22 |
未収入金 | 275 | 575 |
その他 | 13 | 10 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 769 | 3,079 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,324 | 1,193 |
減価償却累計額 | -664 | -587 |
建物(純額) | 659 | 605 |
構築物 | 84 | 87 |
減価償却累計額 | -56 | -58 |
構築物(純額) | 28 | 28 |
機械及び装置 | 53 | 53 |
減価償却累計額 | -10 | -16 |
機械及び装置(純額) | 42 | 36 |
車両運搬具 | 22 | 22 |
減価償却累計額 | -16 | -18 |
車両運搬具(純額) | 6 | 3 |
工具 | 49 | 49 |
減価償却累計額 | -38 | -41 |
工具 | 10 | 8 |
土地 | 1,170 | 1,171 |
リース資産 | 22 | 22 |
減価償却累計額 | -2 | -7 |
リース資産(純額) | 20 | 15 |
有形固定資産合計 | 1,939 | 1,871 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 8 | 3 |
電話加入権 | 2 | 2 |
施設利用権 | 0 | 0 |
リース資産 | 11 | 7 |
無形固定資産合計 | 23 | 14 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,684 | 6,488 |
関係会社株式 | 48,061 | 65,873 |
出資金 | 1 | 1 |
従業員に対する長期貸付金 | 0 | - |
長期前払費用 | 1 | 1 |
会員権 | 255 | 220 |
その他 | 306 | 304 |
貸倒引当金 | -124 | -124 |
投資その他の資産合計 | 55,188 | 72,764 |
固定資産合計 | 57,150 | 74,650 |
資産合計 | 57,920 | 77,730 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
関係会社短期借入金 | 9,450 | 11,860 |
リース債務 | 8 | 8 |
未払金 | 18 | 16 |
未払費用 | 77 | 82 |
未払法人税等 | 246 | 623 |
賞与引当金 | 26 | 29 |
その他 | 16 | 90 |
流動負債合計 | 9,845 | 12,710 |
固定負債 | | |
リース債務 | 25 | 16 |
繰延税金負債 | 819 | 682 |
退職給付引当金 | 56 | 57 |
役員退職慰労引当金 | 774 | 820 |
固定負債合計 | 1,675 | 1,576 |
負債合計 | 11,521 | 14,287 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,996 | 7,996 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,999 | 1,999 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 26,090 | 26,090 |
繰越利益剰余金 | 8,750 | 25,569 |
利益剰余金合計 | 36,839 | 53,658 |
自己株式 | -220 | 0 |
株主資本合計 | 44,616 | 61,655 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,782 | 1,787 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,782 | 1,787 |
純資産合計 | 46,399 | 63,443 |
負債純資産合計 | 57,920 | 77,730 |