訂正有価証券報告書-第94期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2014年7月25日 15:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第94期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 54,549 | 60,526 |
受取手形及び売掛金 | 26,411 | 30,146 |
商品及び製品 | 11,180 | 13,216 |
仕掛品 | 429 | 359 |
原材料及び貯蔵品 | 16,412 | 16,282 |
その他 | 1,487 | 1,538 |
貸倒引当金 | -16 | -14 |
流動資産合計 | 110,454 | 122,055 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 26,169 | 28,700 |
減価償却累計額 | -12,510 | -14,179 |
建物及び構築物(純額) | 13,659 | 14,521 |
機械装置及び運搬具 | 84,289 | 97,539 |
減価償却累計額 | -59,059 | -65,970 |
機械装置及び運搬具(純額) | 25,230 | 31,569 |
工具 | 1,463 | 1,748 |
減価償却累計額 | -1,287 | -1,520 |
工具 | 176 | 228 |
土地 | 12,948 | 14,462 |
建設仮勘定 | 1,368 | 343 |
その他 | 44 | 96 |
減価償却累計額 | -18 | -31 |
その他(純額) | 26 | 65 |
有形固定資産合計 | 53,409 | 61,189 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,697 | 2,337 |
その他 | 325 | 354 |
無形固定資産合計 | 3,022 | 2,691 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 37,243 | 40,977 |
出資金 | 23,715 | 26,817 |
その他 | 2,619 | 2,462 |
貸倒引当金 | -125 | -188 |
投資その他の資産合計 | 63,452 | 70,068 |
固定資産合計 | 119,885 | 133,950 |
資産合計 | 230,340 | 256,006 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,838 | 15,343 |
短期借入金 | 5,329 | 2,086 |
未払金 | 3,524 | 3,512 |
未払費用 | 2,315 | 2,822 |
未払法人税等 | 962 | 625 |
賞与引当金 | 398 | 418 |
その他 | 997 | 665 |
流動負債合計 | 28,367 | 25,472 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,713 | 5,640 |
繰延税金負債 | 8,304 | 9,096 |
退職給付引当金 | 1,912 | 2,192 |
役員退職慰労引当金 | 1,212 | 1,370 |
その他 | 308 | 284 |
固定負債合計 | 18,451 | 18,583 |
負債合計 | 46,818 | 44,056 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,996 | 7,996 |
資本剰余金 | - | 341 |
利益剰余金 | 218,242 | 223,913 |
自己株式 | -705 | -588 |
株主資本合計 | 225,533 | 231,663 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,881 | 2,526 |
為替換算調整勘定 | -52,477 | -33,786 |
その他の包括利益累計額合計 | -50,595 | -31,259 |
少数株主持分 | 8,583 | 11,546 |
純資産合計 | 183,521 | 211,949 |
負債純資産合計 | 230,340 | 256,006 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,250 | 172 |
売掛金 | 218 | 312 |
前払費用 | 2 | 2 |
繰延税金資産 | 22 | 17 |
未収入金 | 575 | 362 |
その他 | 10 | 9 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 3,079 | 877 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,193 | 1,208 |
減価償却累計額 | -587 | -623 |
建物(純額) | 605 | 584 |
構築物 | 87 | 87 |
減価償却累計額 | -58 | -61 |
構築物(純額) | 28 | 26 |
機械及び装置 | 53 | 51 |
減価償却累計額 | -16 | -20 |
機械及び装置(純額) | 36 | 31 |
車両運搬具 | 22 | 22 |
減価償却累計額 | -18 | -20 |
車両運搬具(純額) | 3 | 2 |
工具 | 49 | 54 |
減価償却累計額 | -41 | -42 |
工具 | 8 | 12 |
土地 | 1,171 | 1,171 |
リース資産 | 22 | 67 |
減価償却累計額 | -7 | -14 |
リース資産(純額) | 15 | 52 |
有形固定資産合計 | 1,871 | 1,881 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3 | 6 |
電話加入権 | 2 | 2 |
施設利用権 | 0 | 0 |
リース資産 | 7 | 4 |
無形固定資産合計 | 14 | 13 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,488 | 7,263 |
関係会社株式 | 65,873 | 71,823 |
出資金 | 1 | 1 |
長期前払費用 | 1 | 1 |
会員権 | 220 | 220 |
その他 | 304 | 312 |
貸倒引当金 | -124 | -124 |
投資その他の資産合計 | 72,764 | 79,498 |
固定資産合計 | 74,650 | 81,393 |
資産合計 | 77,730 | 82,271 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
関係会社短期借入金 | 11,860 | 14,740 |
リース債務 | 8 | 17 |
未払金 | 16 | 25 |
未払費用 | 82 | 106 |
未払法人税等 | 623 | 64 |
賞与引当金 | 29 | 42 |
その他 | 90 | 20 |
流動負債合計 | 12,710 | 15,015 |
固定負債 | | |
リース債務 | 16 | 34 |
繰延税金負債 | 682 | 814 |
退職給付引当金 | 57 | 58 |
役員退職慰労引当金 | 820 | 872 |
その他 | - | 14 |
固定負債合計 | 1,576 | 1,794 |
負債合計 | 14,287 | 16,810 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,996 | 7,996 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,999 | 1,999 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 26,090 | 26,090 |
繰越利益剰余金 | 25,569 | 26,964 |
利益剰余金合計 | 53,658 | 55,053 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 61,655 | 63,049 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,787 | 2,411 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,787 | 2,411 |
純資産合計 | 63,443 | 65,460 |
負債純資産合計 | 77,730 | 82,271 |