有価証券報告書-第92期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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売上高 | 103,800 | 105,887 |
売上原価 | 92,726 | 95,533 |
売上総利益 | 11,074 | 10,354 |
販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び賞与 | 2,828 | 2,726 |
退職給付費用 | 262 | 276 |
賞与引当金繰入額 | 232 | 222 |
役員賞与引当金繰入額 | 12 | - |
運搬費 | 1,991 | 2,000 |
減価償却費 | 127 | 149 |
研究開発費 | 882 | 489 |
その他の経費 | 3,370 | 3,491 |
販売費及び一般管理費合計 | 9,707 | 9,356 |
営業利益 | 1,366 | 997 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 41 | 24 |
受取配当金 | 101 | 107 |
スクラップ売却益 | 65 | 76 |
負ののれん償却額 | 54 | - |
為替差益 | - | 351 |
その他 | 176 | 133 |
営業外収益合計 | 439 | 693 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 652 | 812 |
為替差損 | 187 | - |
その他 | 76 | 167 |
営業外費用合計 | 917 | 979 |
経常利益 | 888 | 711 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 24 | 4 |
補助金収入 | - | 171 |
特別利益合計 | 24 | 175 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 113 | 158 |
退職給付制度改定損 | 22 | - |
製品保証費用 | 471 | - |
その他 | 59 | - |
災害による損失 | 198 | - |
特別損失合計 | 864 | 158 |
税金等調整前当期純利益 | 48 | 728 |
法人税 | 727 | 857 |
法人税等調整額 | -2,098 | 37 |
法人税等合計 | -1,371 | 895 |
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 1,420 | -167 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,420 | -167 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
総売上高 | 75,382 | 69,993 |
売上値引及び戻り高 | 860 | 893 |
売上高合計 | 74,521 | 69,100 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,098 | 658 |
当期製品製造原価 | 36,187 | 33,860 |
当期製品仕入高 | 32,018 | 30,022 |
合計 | 69,305 | 64,542 |
製品期末たな卸高 | 658 | 799 |
製品売上原価 | 68,646 | 63,742 |
売上総利益 | 5,875 | 5,357 |
販売費及び一般管理費 | 5,774 | 4,919 |
営業利益 | 100 | 437 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2 | 2 |
受取配当金 | 236 | 299 |
受取賃貸料 | 71 | 71 |
為替差益 | 30 | 420 |
その他 | 114 | 143 |
営業外収益合計 | 454 | 938 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 261 | 233 |
その他 | 34 | 32 |
営業外費用合計 | 296 | 265 |
経常利益 | 258 | 1,110 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 6 | 1 |
特別利益合計 | 6 | 1 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 15 | 7 |
製品保証費用 | 113 | - |
その他 | 6 | - |
特別損失合計 | 134 | 7 |
税金等調整前当期純利益 | 130 | 1,104 |
法人税 | 73 | 91 |
法人税等調整額 | -1,201 | -92 |
法人税等合計 | -1,128 | -1 |
当期純利益 | 1,258 | 1,105 |