有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 98,504 | 97,029 |
受取手形及び売掛金 | 218,299 | 283,134 |
有価証券 | 20,987 | 4,522 |
商品及び製品 | 75,323 | 93,405 |
仕掛品 | 11,492 | 14,946 |
原材料及び貯蔵品 | 26,439 | 31,448 |
その他のたな卸資産 | 13,346 | 15,479 |
短期貸付金 | 11,329 | 12,769 |
繰延税金資産 | 14,307 | 15,202 |
その他 | 36,593 | 47,214 |
貸倒引当金 | -4,644 | -5,259 |
流動資産合計 | 521,980 | 609,893 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 384,333 | 436,471 |
減価償却累計額 | -237,873 | -281,052 |
建物及び構築物(純額) | 146,459 | 155,418 |
機械装置及び運搬具 | 250,541 | 292,586 |
減価償却累計額 | -199,273 | -239,334 |
機械装置及び運搬具(純額) | 51,267 | 53,252 |
土地 | 176,305 | 189,155 |
リース資産 | 7,513 | 11,210 |
減価償却累計額 | -1,398 | -3,763 |
リース資産(純額) | 6,114 | 7,447 |
建設仮勘定 | 3,005 | 6,921 |
その他 | 62,477 | 83,092 |
減価償却累計額 | -53,751 | -73,344 |
その他(純額) | 8,726 | 9,748 |
有形固定資産合計 | 391,880 | 421,943 |
無形固定資産 | | |
のれん | 4,697 | 8,525 |
その他 | 13,144 | 15,217 |
無形固定資産合計 | 17,841 | 23,742 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 38,563 | 39,694 |
長期貸付金 | 2,775 | 7,405 |
繰延税金資産 | 10,848 | 10,547 |
その他 | 70,967 | 77,546 |
貸倒引当金 | -21,354 | -23,938 |
投資その他の資産合計 | 101,801 | 111,254 |
固定資産合計 | 511,523 | 556,940 |
資産合計 | 1,033,503 | 1,166,834 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 121,603 | 162,810 |
短期借入金 | 47,319 | 61,396 |
1年内償還予定の社債 | 140 | 140 |
未払費用 | 44,305 | 56,072 |
リース債務 | 1,534 | 2,606 |
未払法人税等 | 6,985 | 8,501 |
賞与引当金 | 15,682 | 19,512 |
工場再編関連損失引当金 | 913 | 286 |
ショールーム統合関連損失引当金 | - | 1,008 |
災害損失引当金 | - | 1,953 |
資産除去債務 | - | 503 |
その他 | 54,684 | 64,608 |
流動負債合計 | 293,169 | 379,401 |
固定負債 | | |
社債 | 50,280 | 50,140 |
長期借入金 | 120,875 | 116,995 |
役員退職慰労引当金 | 1,034 | 555 |
リース債務 | 5,424 | 6,084 |
工場再編関連損失引当金 | - | 92 |
繰延税金負債 | 6,185 | 7,250 |
退職給付引当金 | 11,001 | 30,815 |
負ののれん | 772 | 431 |
資産除去債務 | - | 6,105 |
その他 | 28,438 | 32,553 |
固定負債合計 | 224,012 | 251,024 |
負債合計 | 517,181 | 630,425 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 68,121 | 68,121 |
資本剰余金 | 259,702 | 260,179 |
利益剰余金 | 255,403 | 260,154 |
自己株式 | -63,766 | -52,882 |
株主資本合計 | 519,461 | 535,573 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,659 | 1,953 |
繰延ヘッジ損益 | 41 | 91 |
為替換算調整勘定 | -8,223 | -10,645 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,521 | -8,600 |
少数株主持分 | 2,382 | 9,435 |
純資産合計 | 516,321 | 536,408 |
負債純資産合計 | 1,033,503 | 1,166,834 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2 | 1 |
前払費用 | 22 | - |
未収入金 | 162 | 262 |
未収還付法人税等 | 2,266 | 2,251 |
その他 | 59 | 80 |
流動資産合計 | 2,512 | 2,595 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 41 | 74 |
減価償却累計額 | -10 | -19 |
建物(純額) | 31 | 55 |
工具 | 58 | 84 |
減価償却累計額 | -26 | -35 |
工具 | 31 | 48 |
有形固定資産合計 | 62 | 104 |
無形固定資産 | | |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,062 | 3,286 |
関係会社株式 | 541,370 | 557,190 |
長期前払費用 | 0 | 0 |
差入保証金 | 224 | 225 |
その他 | 211 | - |
投資その他の資産合計 | 545,869 | 560,702 |
固定資産合計 | 545,931 | 560,806 |
資産合計 | 548,444 | 563,402 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 18,599 | 24,398 |
リース債務 | 0 | 0 |
未払費用 | 369 | 424 |
未払法人税等 | 7 | 4 |
預り金 | 10 | 16 |
賞与引当金 | 34 | 51 |
その他 | 17 | 33 |
流動負債合計 | 19,038 | 24,928 |
固定負債 | | |
社債 | 45,000 | 45,000 |
関係会社投資等損失引当金 | 1,317 | 1,391 |
リース債務 | 1 | 1 |
繰延税金負債 | 432 | 117 |
その他 | 83 | 68 |
固定負債合計 | 46,834 | 46,578 |
負債合計 | 65,873 | 71,506 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 68,121 | 68,121 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 12,182 | 12,182 |
その他資本剰余金 | 308,736 | 309,212 |
資本剰余金合計 | 320,918 | 321,394 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,847 | 4,847 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
繰越利益剰余金 | 11,818 | 10,243 |
利益剰余金合計 | 156,666 | 155,091 |
自己株式 | -63,766 | -52,882 |
株主資本合計 | 481,940 | 491,725 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 630 | 170 |
その他の包括利益累計額合計 | 630 | 170 |
純資産合計 | 482,571 | 491,896 |
負債純資産合計 | 548,444 | 563,402 |