有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 69,248,585 | 103,341,753 |
売上原価 | 66,145,070 | 98,100,071 |
売上総利益 | 3,103,515 | 5,241,682 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 1,365,222 | 1,611,746 |
貸倒引当金繰入額 | 77,519 | - |
交際費 | 22,082 | 27,370 |
旅費及び交通費 | 112,486 | 126,101 |
役員報酬 | 167,234 | 163,526 |
給料及び手当 | 550,025 | 563,014 |
役員退職慰労引当金繰入額 | - | 5,200 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 1,000 |
賞与引当金繰入額 | 51,012 | 42,255 |
退職給付費用 | 47,346 | 36,198 |
賃借料 | 84,335 | 78,967 |
減価償却費 | 56,627 | 46,167 |
その他 | 860,467 | 1,024,990 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,394,360 | 3,726,540 |
営業利益又は営業損失(△) | -290,844 | 1,515,142 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 14,428 | 9,638 |
受取配当金 | 28,814 | 35,100 |
受取保険金 | 87,522 | 23,070 |
技術指導料 | 31,402 | 29,978 |
鉄屑売却益 | 48,606 | 86,724 |
為替差益 | 24,454 | 39,860 |
持分法による投資利益 | - | 6,325 |
その他 | 98,962 | 119,694 |
営業外収益合計 | 334,191 | 350,392 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 447,394 | 517,372 |
手形売却損 | 306 | 1,955 |
休止固定資産減価償却費 | 113,874 | 97,707 |
その他 | 86,537 | 48,606 |
営業外費用合計 | 648,112 | 665,642 |
経常利益又は経常損失(△) | -604,766 | 1,199,892 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 914 | 36,829 |
投資有価証券売却益 | - | 98,302 |
貸倒引当金戻入額 | - | 36,673 |
役員退職慰労引当金戻入額 | 620 | - |
特別利益合計 | 1,535 | 171,805 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 48,854 | 24,810 |
減損損失 | 59,991 | 200,908 |
災害による損失 | - | 111,052 |
投資有価証券評価損 | - | 68,597 |
関係会社整理損 | - | 56,928 |
役員退職慰労引当金繰入額 | - | 8,717 |
割増退職金 | 17,970 | 20,779 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 40,402 |
特別損失合計 | 126,816 | 532,196 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -730,046 | 839,501 |
法人税 | 90,054 | 53,473 |
法人税等調整額 | 232,449 | -243,995 |
法人税等合計 | 322,503 | -190,522 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 1,030,023 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | -11,184 | 7,794 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -1,041,365 | 1,022,229 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 37,770,932 | 48,533,545 |
商品売上高 | 21,925,978 | 35,420,087 |
原材料売上高 | 972,254 | 1,413,446 |
商品炉売上高 | 205,609 | 252,101 |
売上高合計 | 60,874,775 | 85,619,181 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,106,224 | 1,629,254 |
当期製品製造原価 | 36,965,544 | 46,755,303 |
合計 | 38,071,768 | 48,384,558 |
製品期末たな卸高 | 1,629,254 | 1,883,997 |
製品売上原価 | 36,442,513 | 46,500,560 |
商品期首たな卸高 | 2,199,088 | 1,667,231 |
当期商品仕入高 | 20,449,272 | 35,566,308 |
合計 | 22,648,361 | 37,233,539 |
商品期末たな卸高 | 1,667,231 | 2,633,428 |
商品売上原価 | 20,981,130 | 34,600,111 |
原材料売上原価 | 729,116 | 1,056,474 |
商品炉売上原価 | 202,622 | 248,625 |
原材料評価損 | -444,696 | -22,617 |
先物取引売買益 | - | 2,786 |
先物取引売買損 | 110,289 | - |
売上原価合計 | 58,020,976 | 82,380,368 |
売上高 | 60,874,775 | 85,619,181 |
売上原価 | 58,020,976 | 82,380,368 |
売上総利益 | 2,853,798 | 3,238,812 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 1,077,791 | 1,238,124 |
貸倒引当金繰入額 | 78,624 | - |
交際費 | 13,294 | 16,736 |
旅費及び交通費 | 80,885 | 89,564 |
役員報酬 | 104,095 | 110,848 |
給料及び手当 | 412,045 | 426,966 |
賞与引当金繰入額 | 50,560 | 41,160 |
退職給付費用 | 41,463 | 31,356 |
賃借料 | 54,813 | 52,191 |
減価償却費 | 23,907 | 19,499 |
研究開発費 | 83,778 | 87,935 |
雑費 | 406,334 | 434,763 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,427,594 | 2,549,148 |
営業利益 | 426,204 | 689,663 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 53,048 | 35,798 |
受取配当金 | 42,916 | 318,917 |
受取地代家賃 | 30,643 | 28,898 |
受取保険金 | 87,210 | 20,223 |
鉄屑売却益 | 44,614 | 77,433 |
技術指導料 | 59,374 | 77,916 |
その他 | 64,529 | 63,988 |
営業外収益合計 | 382,337 | 623,175 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 270,135 | 330,186 |
手形売却損 | 306 | 1,651 |
休止固定資産減価償却費 | 113,874 | 97,707 |
その他 | 82,713 | 42,871 |
営業外費用合計 | 467,029 | 472,417 |
経常利益 | 341,512 | 840,421 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 98,302 |
貸倒引当金戻入額 | - | 14,714 |
特別利益合計 | - | 113,016 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 28,073 | 22,783 |
減損損失 | 59,991 | - |
災害による損失 | - | 111,052 |
投資有価証券評価損 | - | 68,597 |
関係会社株式評価損 | 412,000 | 499,999 |
関係会社整理損 | - | 170,193 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 22,135 |
特別損失合計 | 500,064 | 894,763 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -158,552 | 58,674 |
法人税 | 16,684 | 18,324 |
法人税等調整額 | 250,636 | -304,463 |
法人税等合計 | 267,320 | -286,139 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -425,873 | 344,814 |