有価証券報告書-第57期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【提出】
2018/05/28 12:02
【資料】
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【項目】
120項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年2月28日)
当連結会計年度
(平成30年2月28日)
繰延税金資産
たな卸資産7,291千円14,698千円
投資有価証券4,521 〃970 〃
貸倒引当金3,331 〃4,888 〃
賞与引当金74,554 〃69,208 〃
未払費用28,077 〃19,897 〃
長期未払金17,997 〃17,258 〃
退職給付に係る負債411,514 〃449,342 〃
デリバティブ債務15,213 〃11,055 〃
減損損失150,231 〃147,712 〃
資産除去債務12,156 〃12,247 〃
その他23,702 〃27,001 〃
繰延税金資産小計748,593千円774,281千円
評価性引当額△119,898 〃△115,614 〃
繰延税金資産合計628,694千円658,667千円
繰延税金負債
退職給付信託設定益△29,002 〃△29,002 〃
資産除去債務△4,811 〃△4,551 〃
その他有価証券評価差額金△22,088 〃△30,332 〃
その他―〃△3,637 〃
繰延税金負債合計△55,902 〃△67,523 〃
繰延税金資産の純額572,791千円591,143 千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年2月28日)
当連結会計年度
(平成30年2月28日)
流動資産-繰延税金資産121,032千円114,241千円
固定資産-繰延税金資産451,758 〃476,902 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年2月28日)
当連結会計年度
(平成30年2月28日)
法定実効税率33.01%30.81%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.08%0.93%
交際費等永久に損金に算入されない項目2.00%△0.55%
住民税均等割2.80%2.38%
持分法投資損益△3.52%△6.70%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正6.65%―%
過年度法人税等0.04%0.12%
評価性引当額の増減―%△0.99%
税率差異0.41%0.49%
その他0.95%0.14%
税効果会計適用後の法人税等の負担率42.26%26.63%

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