有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 113,088 | 116,309 |
売上原価 | 89,744 | 90,693 |
売上総利益 | 23,344 | 25,615 |
販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 5,201 | 5,242 |
福利厚生費 | 1,382 | 1,419 |
賞与引当金繰入額 | 1,054 | 1,109 |
退職給付費用 | 405 | 418 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 61 | 48 |
支払手数料 | 1,382 | 1,387 |
旅費及び交通費 | 769 | 761 |
減価償却費 | 221 | 211 |
賃借料 | 639 | 649 |
租税課金 | 386 | 568 |
研究開発費 | 740 | 971 |
その他 | 1,910 | 1,853 |
販売費・一般管理費計 | 14,154 | 14,641 |
全事業営業利益 | 9,189 | 10,973 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 60 | 36 |
受取配当金 | 305 | 300 |
持分法による投資利益 | 286 | 279 |
その他 | 146 | 159 |
営業外収益計 | 799 | 775 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 105 | 75 |
固定資産処分損 | 167 | 51 |
その他 | 70 | 17 |
営業外費用計 | 343 | 143 |
当期経常利益 | 9,646 | 11,605 |
特別損失 | ||
減損損失 | 266 | - |
特別損失計 | 266 | - |
税引前当年度純利益 | 9,379 | 11,605 |
法人税 | 1,558 | 2,858 |
法人税等調整額 | 11 | 171 |
法人税等合計 | 1,569 | 3,030 |
四半期純利益 | 7,809 | 8,574 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -7 | 24 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,817 | 8,550 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 72,445 | 73,327 |
売上原価 | 59,601 | 58,576 |
売上総利益 | 12,844 | 14,751 |
販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 2,326 | 2,331 |
福利厚生費 | 682 | 716 |
賞与引当金繰入額 | 749 | 793 |
退職給付費用 | 229 | 238 |
支払手数料 | 812 | 802 |
減価償却費 | 103 | 95 |
研究開発費 | 596 | 852 |
その他 | 1,434 | 1,532 |
販売費・一般管理費計 | 6,935 | 7,362 |
全事業営業利益 | 5,908 | 7,389 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 151 | 120 |
受取配当金 | 1,406 | 1,284 |
その他 | 285 | 276 |
営業外収益計 | 1,843 | 1,681 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 79 | 52 |
その他 | 266 | 80 |
営業外費用計 | 345 | 133 |
当期経常利益 | 7,406 | 8,937 |
特別損失 | ||
貸倒引当金繰入額 | 600 | - |
特別損失計 | 600 | - |
税引前当年度純利益 | 6,806 | 8,937 |
法人税 | 415 | 1,808 |
法人税等調整額 | 69 | 263 |
法人税等合計 | 485 | 2,072 |
四半期純利益 | 6,321 | 6,865 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 743 | 972 |