有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 133,774 | 134,351 |
売上原価 | 96,599 | 98,001 |
売上総利益 | 37,175 | 36,349 |
販売費及び一般管理費 | 26,358 | 27,007 |
全事業営業利益 | 10,816 | 9,342 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 104 | 91 |
受取配当金 | 263 | 301 |
受取地代家賃 | 142 | 136 |
為替差益 | - | 280 |
その他 | 400 | 481 |
営業外収益計 | 911 | 1,291 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 425 | 343 |
為替差損 | 322 | - |
借入手数料 | 293 | 296 |
その他 | 511 | 478 |
営業外費用計 | 1,553 | 1,118 |
当期経常利益 | 10,175 | 9,514 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 211 |
補助金収入 | - | 400 |
特別利益計 | - | 611 |
特別損失 | ||
固定資産廃棄損 | 314 | - |
投資有価証券評価損 | 132 | - |
固定資産圧縮損 | - | 400 |
臨時損失 | 223 | - |
その他 | 143 | - |
特別損失計 | 814 | 400 |
税引前当年度純利益 | 9,361 | 9,725 |
法人税 | 1,807 | 1,686 |
法人税等調整額 | -393 | -476 |
法人税等合計 | 1,414 | 1,210 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 7,946 | 8,516 |
少数株主持分利益 | 353 | 567 |
当年度純利益 | 7,593 | 7,948 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 110,694 | 106,795 |
売上原価 | 84,054 | 82,522 |
売上総利益 | 26,640 | 24,272 |
販売費及び一般管理費 | 19,492 | 18,851 |
全事業営業利益 | 7,147 | 5,420 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 493 | 498 |
雑収入 | 959 | 915 |
営業外収益計 | 1,453 | 1,413 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 412 | 320 |
雑損失 | 742 | 823 |
営業外費用計 | 1,154 | 1,144 |
当期経常利益 | 7,446 | 5,690 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 211 |
補助金収入 | - | 400 |
特別利益計 | - | 611 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 132 | - |
固定資産圧縮損 | - | 400 |
固定資産廃棄損 | 314 | - |
その他 | 143 | - |
特別損失計 | 590 | 400 |
税引前当年度純利益 | 6,855 | 5,901 |
法人税 | 381 | 391 |
法人税等調整額 | -205 | -534 |
法人税等合計 | 176 | -142 |
当年度純利益 | 6,679 | 6,043 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 119 | 113 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 6,211 | 6,324 |
販売諸掛 | 3,018 | 3,009 |
報酬及び給料手当 | 7,337 | 8,204 |
福利費及び退職給付費用 | 1,023 | 1,125 |
旅費通信費 | 1,498 | 1,672 |
研究開発費 | 875 | 1,053 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 2,132 | 3,010 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 5,985 | 6,038 |
販売諸掛 | 2,999 | 2,910 |
従業員給料 | 2,387 | 2,377 |
賞与引当金繰入額 | 393 | 403 |
福利費及び退職給付費用 | 690 | 706 |
固定資産減価償却費 | 146 | 129 |
製品保証引当金繰入額 | 144 | 139 |
役員賞与引当金繰入額 | 62 | 62 |
貸倒引当金繰入れ | 4 | 5 |