有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,284 | 9,473 |
受取手形及び売掛金 | 13,266 | 11,850 |
有価証券 | - | 615 |
商品及び製品 | 1,543 | 1,879 |
仕掛品 | 1,292 | 1,295 |
原材料及び貯蔵品 | 1,922 | 2,768 |
繰延税金資産 | 796 | 416 |
その他 | 189 | 206 |
貸倒引当金 | -91 | -92 |
流動資産合計 | 29,204 | 28,412 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,332 | 17,488 |
減価償却累計額 | -7,596 | -8,336 |
建物及び構築物(純額) | 8,736 | 9,152 |
機械装置及び運搬具 | 23,988 | 25,830 |
減価償却累計額 | -17,386 | -18,690 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,601 | 7,139 |
土地 | 4,274 | 4,421 |
建設仮勘定 | 146 | 15 |
その他 | 4,218 | 4,380 |
減価償却累計額 | -3,215 | -3,379 |
その他(純額) | 1,002 | 1,001 |
有形固定資産合計 | 20,761 | 21,730 |
無形固定資産 | 84 | 80 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,324 | 7,411 |
長期貸付金 | 6 | 5 |
繰延税金資産 | 1,480 | 1,221 |
その他 | 1,796 | 1,689 |
貸倒引当金 | -47 | -25 |
投資その他の資産合計 | 10,560 | 10,301 |
固定資産合計 | 31,407 | 32,112 |
資産合計 | 60,611 | 60,525 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,816 | 1,594 |
短期借入金 | 293 | 910 |
未払法人税等 | 3,224 | 481 |
賞与引当金 | 853 | 636 |
その他 | 2,602 | 2,611 |
流動負債合計 | 8,791 | 6,234 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 203 | 51 |
退職給付引当金 | 5,053 | 5,078 |
再評価に係る繰延税金負債 | 479 | 407 |
資産除去債務 | 109 | 111 |
その他 | 373 | 348 |
固定負債合計 | 6,218 | 5,997 |
負債合計 | 15,009 | 12,231 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,102 | 4,102 |
資本剰余金 | 7,129 | 7,129 |
利益剰余金 | 35,089 | 37,820 |
自己株式 | -69 | -76 |
株主資本合計 | 46,251 | 48,974 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 770 | 1,054 |
土地再評価差額金 | 67 | 105 |
為替換算調整勘定 | -1,943 | -2,408 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,105 | -1,248 |
少数株主持分 | 455 | 567 |
純資産合計 | 45,602 | 48,293 |
負債純資産合計 | 60,611 | 60,525 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,061 | 5,785 |
受取手形 | 3,564 | 3,040 |
売掛金 | 8,144 | 7,053 |
商品及び製品 | 1,028 | 1,225 |
仕掛品 | 982 | 1,032 |
原材料及び貯蔵品 | 1,468 | 2,223 |
繰延税金資産 | 672 | 330 |
未収入金 | 165 | 125 |
その他 | 40 | 38 |
貸倒引当金 | -18 | -32 |
流動資産合計 | 23,112 | 20,821 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,680 | 13,657 |
減価償却累計額 | -5,482 | -6,069 |
建物(純額) | 7,198 | 7,587 |
構築物 | 1,324 | 1,346 |
減価償却累計額 | -764 | -834 |
構築物(純額) | 559 | 511 |
機械及び装置 | 20,577 | 22,143 |
減価償却累計額 | -15,228 | -16,439 |
機械及び装置(純額) | 5,349 | 5,703 |
車両運搬具 | 15 | 15 |
減価償却累計額 | -13 | -14 |
車両運搬具(純額) | 2 | 1 |
工具 | 3,085 | 3,141 |
減価償却累計額 | -2,479 | -2,584 |
工具 | 606 | 556 |
土地 | 4,151 | 4,099 |
リース資産 | 356 | 355 |
減価償却累計額 | -171 | -199 |
リース資産(純額) | 185 | 155 |
建設仮勘定 | 2 | 0 |
有形固定資産合計 | 18,055 | 18,616 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 31 | 26 |
その他 | 39 | 37 |
無形固定資産合計 | 71 | 64 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,354 | 5,197 |
関係会社株式 | 2,881 | 3,287 |
従業員に対する長期貸付金 | 6 | 5 |
関係会社長期貸付金 | 50 | - |
破産更生債権等 | 43 | 17 |
長期前払費用 | 72 | 60 |
繰延税金資産 | 1,321 | 1,104 |
差入保証金 | 445 | 445 |
長期預金 | 700 | 700 |
その他 | 469 | 405 |
貸倒引当金 | -46 | -25 |
投資その他の資産合計 | 11,298 | 11,197 |
固定資産合計 | 29,425 | 29,879 |
資産合計 | 52,537 | 50,701 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,402 | 1,103 |
未払金 | 1,346 | 1,347 |
未払費用 | 345 | 320 |
未払法人税等 | 3,044 | 263 |
未払消費税等 | 52 | 26 |
預り金 | 116 | 124 |
賞与引当金 | 763 | 548 |
その他 | 74 | 63 |
流動負債合計 | 7,147 | 3,797 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 4,337 | 4,323 |
再評価に係る繰延税金負債 | 479 | 407 |
資産除去債務 | 102 | 104 |
その他 | 313 | 292 |
固定負債合計 | 5,232 | 5,128 |
負債合計 | 12,380 | 8,925 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,102 | 4,102 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,129 | 7,129 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 7,129 | 7,129 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,025 | 1,025 |
その他利益剰余金 | | |
技術研究基金 | 350 | 350 |
特別償却準備金 | 48 | 35 |
別途積立金 | 25,000 | 25,000 |
繰越利益剰余金 | 1,766 | 3,172 |
利益剰余金合計 | 28,190 | 29,583 |
自己株式 | -69 | -76 |
株主資本合計 | 39,352 | 40,737 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 737 | 932 |
土地再評価差額金 | 67 | 105 |
その他の包括利益累計額合計 | 805 | 1,037 |
純資産合計 | 40,157 | 41,775 |
負債純資産合計 | 52,537 | 50,701 |