有価証券報告書-第50期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

【提出】
2021/08/31 12:46
【資料】
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【項目】
130項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年5月31日)
当連結会計年度
(2021年5月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損5,295千円4,470千円
投資有価証券評価損3,001 〃152 〃
ゴルフ会員権評価損3,425 〃3,425 〃
製品保証引当金876 〃816 〃
減価償却費2,793 〃2,499 〃
賞与引当金35,136 〃26,935 〃
役員賞与引当金8,662 〃― 〃
役員退職慰労引当金16,891 〃19,986 〃
未払事業税4,299 〃1,256 〃
減損損失696 〃676 〃
その他投資有価証券評価差額金6,325 〃7,053 〃
その他19,388 〃15,909 〃
繰延税金資産小計106,792千円83,181千円
評価性引当額△30,847 〃△24,770 〃
繰延税金資産合計75,945千円58,410千円

繰延税金負債
特別償却準備金△7,604千円― 千円
固定資産圧縮積立金△8,041 〃△6,415 〃
繰延税金負債合計△15,645千円△6,415千円
繰延税金資産の純額60,299千円51,995千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年5月31日)
当連結会計年度
(2021年5月31日)
法定実効税率30.4%30.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目等0.3%2.8%
住民税均等割2.0%5.7%
評価性引当額の増減0.6%△3.6%
連結子会社の軽減税率差異△0.1%△0.2%
連結子会社の適用税率差異0.3%1.0%
その他0.0%△0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担額33.6%35.5%

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