有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,035 | 5,580 |
受取手形及び売掛金 | 7,246 | 8,211 |
商品及び製品 | 602 | 509 |
仕掛品 | 873 | 906 |
原材料及び貯蔵品 | 438 | 437 |
繰延税金資産 | 264 | 242 |
その他 | 846 | 149 |
貸倒引当金 | -50 | -28 |
流動資産合計 | 16,255 | 16,010 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 8,059 | 7,579 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,937 | 1,870 |
土地 | 3,718 | 3,718 |
建設仮勘定 | 569 | 36 |
その他(純額) | 413 | 273 |
有形固定資産合計 | 14,698 | 13,478 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 99 | 64 |
電話加入権 | 13 | 13 |
その他 | - | 0 |
無形固定資産合計 | 112 | 77 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,480 | 2,022 |
繰延税金資産 | 598 | 340 |
その他 | 559 | 395 |
貸倒引当金 | -173 | -167 |
投資その他の資産合計 | 2,463 | 2,592 |
固定資産合計 | 17,274 | 16,148 |
資産合計 | 33,530 | 32,158 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,018 | 2,529 |
短期借入金 | 742 | 888 |
未払法人税等 | 135 | 95 |
賞与引当金 | 473 | 433 |
その他 | 3,173 | 1,053 |
流動負債合計 | 6,544 | 5,001 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,024 | 2,443 |
退職給付引当金 | 1,384 | 1,558 |
その他 | 627 | 290 |
固定負債合計 | 4,037 | 4,292 |
負債合計 | 10,582 | 9,294 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,966 | 4,966 |
資本剰余金 | 5,190 | 5,190 |
利益剰余金 | 12,874 | 12,408 |
自己株式 | -137 | -137 |
株主資本合計 | 22,893 | 22,427 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 190 | 561 |
為替換算調整勘定 | -136 | -124 |
評価・換算差額等合計 | 54 | 436 |
純資産合計 | 22,948 | 22,864 |
負債純資産合計 | 33,530 | 32,158 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,718 | 4,544 |
受取手形 | 2,370 | 1,848 |
売掛金 | 4,317 | 5,738 |
商品及び製品 | 528 | 472 |
仕掛品 | 755 | 614 |
原材料及び貯蔵品 | 385 | 359 |
前払費用 | 11 | 9 |
繰延税金資産 | 227 | 213 |
未収入金 | 698 | - |
その他 | 325 | 136 |
貸倒引当金 | -42 | -17 |
流動資産合計 | 14,295 | 13,920 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,415 | 10,906 |
減価償却累計額 | -5,272 | -5,788 |
建物(純額) | 6,142 | 5,118 |
構築物 | 1,044 | 1,022 |
減価償却累計額 | -684 | -735 |
構築物(純額) | 360 | 287 |
機械及び装置 | 8,230 | 8,366 |
減価償却累計額 | -6,537 | -7,055 |
機械及び装置(純額) | 1,692 | 1,311 |
車両運搬具 | 45 | 45 |
減価償却累計額 | -36 | -41 |
車両運搬具(純額) | 9 | 4 |
工具 | 2,366 | 2,259 |
減価償却累計額 | -2,085 | -2,071 |
工具 | 281 | 187 |
土地 | 2,957 | 2,957 |
リース資産 | 178 | 144 |
減価償却累計額 | -55 | -75 |
リース資産(純額) | 122 | 68 |
建設仮勘定 | 124 | 35 |
有形固定資産合計 | 11,690 | 9,970 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 98 | 64 |
電話加入権 | 10 | 10 |
無形固定資産合計 | 109 | 74 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,374 | 1,916 |
関係会社株式 | 956 | 956 |
関係会社出資金 | 179 | 179 |
関係会社長期貸付金 | 310 | 719 |
固定化営業債権 | 119 | 118 |
長期前払費用 | 10 | 8 |
繰延税金資産 | 603 | 361 |
その他 | 194 | 178 |
貸倒引当金 | -166 | -159 |
投資その他の資産合計 | 3,581 | 4,278 |
固定資産合計 | 15,381 | 14,323 |
資産合計 | 29,677 | 28,243 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 32 | 37 |
買掛金 | 1,899 | 2,472 |
短期借入金 | 200 | 200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 411 | 381 |
リース債務 | 58 | 29 |
未払金 | 774 | 451 |
未払費用 | 214 | 210 |
未払法人税等 | - | 18 |
前受金 | 2 | - |
預り金 | 28 | 25 |
関係会社預り金 | 530 | 750 |
賞与引当金 | 426 | 383 |
設備関係支払手形 | 1,164 | - |
その他 | - | 229 |
流動負債合計 | 5,742 | 5,191 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,360 | 979 |
リース債務 | 66 | 41 |
長期未払金 | 503 | - |
退職給付引当金 | 1,350 | 1,521 |
その他 | 3 | 189 |
固定負債合計 | 3,284 | 2,731 |
負債合計 | 9,027 | 7,922 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,966 | 4,966 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,731 | 4,731 |
その他資本剰余金 | 459 | 459 |
資本剰余金合計 | 5,190 | 5,190 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 436 | 436 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 15 | 14 |
別途積立金 | 3,541 | 3,541 |
繰越利益剰余金 | 6,447 | 5,748 |
利益剰余金合計 | 10,440 | 9,741 |
自己株式 | -137 | -137 |
株主資本合計 | 20,459 | 19,760 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 190 | 560 |
評価・換算差額等合計 | 190 | 560 |
純資産合計 | 20,650 | 20,320 |
負債純資産合計 | 29,677 | 28,243 |