有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,580 | 7,254 |
受取手形及び売掛金 | 8,211 | 10,447 |
商品及び製品 | 509 | 493 |
仕掛品 | 906 | 1,068 |
原材料及び貯蔵品 | 437 | 547 |
繰延税金資産 | 242 | 379 |
その他 | 149 | 128 |
貸倒引当金 | -28 | -20 |
流動資産合計 | 16,010 | 20,299 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,579 | 6,986 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,870 | 1,534 |
土地 | 3,718 | 3,714 |
建設仮勘定 | 36 | 79 |
その他(純額) | 273 | 173 |
有形固定資産合計 | 13,478 | 12,488 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 64 | 40 |
電話加入権 | 13 | 13 |
その他 | 0 | 9 |
無形固定資産合計 | 77 | 63 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,022 | 2,109 |
繰延税金資産 | 340 | 186 |
その他 | 395 | 353 |
貸倒引当金 | -167 | -132 |
投資その他の資産合計 | 2,592 | 2,517 |
固定資産合計 | 16,148 | 15,069 |
資産合計 | 32,158 | 35,368 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,529 | 3,039 |
短期借入金 | 888 | 855 |
未払法人税等 | 95 | 983 |
賞与引当金 | 433 | 574 |
その他 | 1,053 | 1,193 |
流動負債合計 | 5,001 | 6,645 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,443 | 1,788 |
退職給付引当金 | 1,558 | 1,110 |
資産除去債務 | - | 60 |
その他 | 290 | 262 |
固定負債合計 | 4,292 | 3,221 |
負債合計 | 9,294 | 9,867 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,966 | 4,966 |
資本剰余金 | 5,190 | 5,190 |
利益剰余金 | 12,408 | 15,117 |
自己株式 | -137 | -140 |
株主資本合計 | 22,427 | 25,134 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 561 | 543 |
為替換算調整勘定 | -124 | -176 |
その他の包括利益累計額合計 | 436 | 366 |
純資産合計 | 22,864 | 25,500 |
負債純資産合計 | 32,158 | 35,368 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,544 | 5,807 |
受取手形 | 1,848 | 2,331 |
売掛金 | 5,738 | 7,504 |
商品及び製品 | 472 | 444 |
仕掛品 | 614 | 863 |
原材料及び貯蔵品 | 359 | 472 |
前払費用 | 9 | 10 |
繰延税金資産 | 213 | 305 |
その他 | 136 | 309 |
貸倒引当金 | -17 | -14 |
流動資産合計 | 13,920 | 18,034 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,906 | 10,873 |
減価償却累計額 | -5,788 | -6,170 |
建物(純額) | 5,118 | 4,703 |
構築物 | 1,022 | 1,019 |
減価償却累計額 | -735 | -770 |
構築物(純額) | 287 | 248 |
機械及び装置 | 8,366 | 8,407 |
減価償却累計額 | -7,055 | -7,373 |
機械及び装置(純額) | 1,311 | 1,034 |
車両運搬具 | 45 | 46 |
減価償却累計額 | -41 | -42 |
車両運搬具(純額) | 4 | 3 |
工具 | 2,259 | 2,205 |
減価償却累計額 | -2,071 | -2,091 |
工具 | 187 | 114 |
土地 | 2,957 | 2,954 |
リース資産 | 144 | 90 |
減価償却累計額 | -75 | -50 |
リース資産(純額) | 68 | 40 |
建設仮勘定 | 35 | 79 |
有形固定資産合計 | 9,970 | 9,177 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 64 | 39 |
電話加入権 | 10 | 10 |
その他 | - | 9 |
無形固定資産合計 | 74 | 59 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,916 | 2,000 |
関係会社株式 | 956 | 956 |
関係会社出資金 | 179 | 179 |
関係会社長期貸付金 | 719 | 540 |
固定化営業債権 | 118 | 80 |
長期前払費用 | 8 | 8 |
繰延税金資産 | 361 | 218 |
その他 | 178 | 171 |
貸倒引当金 | -159 | -124 |
投資その他の資産合計 | 4,278 | 4,030 |
固定資産合計 | 14,323 | 13,267 |
資産合計 | 28,243 | 31,301 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 37 | 51 |
買掛金 | 2,472 | 3,005 |
短期借入金 | 200 | 200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 381 | 352 |
リース債務 | 29 | 15 |
未払金 | 451 | 584 |
未払費用 | 210 | 228 |
未払法人税等 | 18 | 796 |
預り金 | 25 | 25 |
関係会社預り金 | 750 | 750 |
賞与引当金 | 383 | 506 |
その他 | 229 | 170 |
流動負債合計 | 5,191 | 6,685 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 979 | 627 |
リース債務 | 41 | 24 |
退職給付引当金 | 1,521 | 1,073 |
資産除去債務 | - | 58 |
その他 | 189 | 188 |
固定負債合計 | 2,731 | 1,973 |
負債合計 | 7,922 | 8,658 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,966 | 4,966 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,731 | 4,731 |
その他資本剰余金 | 459 | 459 |
資本剰余金合計 | 5,190 | 5,190 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 436 | 436 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 14 | 14 |
別途積立金 | 3,541 | 3,541 |
繰越利益剰余金 | 5,748 | 8,093 |
利益剰余金合計 | 9,741 | 12,085 |
自己株式 | -137 | -140 |
株主資本合計 | 19,760 | 22,101 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 560 | 540 |
その他の包括利益累計額合計 | 560 | 540 |
純資産合計 | 20,320 | 22,642 |
負債純資産合計 | 28,243 | 31,301 |