有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 15:01
【資料】
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【項目】
157項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金51,930千円54,669千円
退職給付引当金117,747 〃120,555 〃
長期未払金21,993 〃20,883 〃
子会社株式評価損168,667 〃168,667 〃
ゴルフ会員権評価損7,567 〃7,567 〃
未払社会保険料8,392 〃8,887 〃
棚卸資産評価損81,122 〃91,805 〃
繰越欠損金26,044 〃― 〃
その他12,037 〃17,665 〃
繰延税金資産小計495,503千円490,700千円
評価性引当額△300,844 〃△300,986 〃
繰延税金負債との相殺△10,344 〃△4,610 〃
繰延税金資産合計184,314千円185,102千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額△10,344千円△4,610千円
繰延税金資産との相殺10,344 〃4,610 〃
繰延税金負債合計―千円―千円
差引:繰延税金資産純額184,314千円185,102千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.81%30.58%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.91〃0.95〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△14.68〃△13.02〃
外国税額控除3.20〃2.50〃
住民税均等割等0.70〃0.69〃
試験研究費税額控除△1.44〃△1.73〃
所得拡大促進税制税額控除―〃△1.05〃
評価性引当額の増減0.59〃0.01〃
その他△0.30〃△0.33〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率20.79%18.60%

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