有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/23 9:09
【資料】
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【項目】
112項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成28年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金45,350千円47,952千円
退職給付引当金115,812 〃104,340 〃
長期未払金121,043 〃22,346 〃
子会社株式評価損177,713 〃168,667 〃
ゴルフ会員権評価損7,972 〃7,567 〃
未払社会保険料7,217 〃7,639 〃
棚卸資産評価損88,056 〃78,460 〃
繰越欠損金460,100 〃308,055 〃
その他14,821 〃13,890 〃
繰延税金資産小計1,038,089千円758,921千円
評価性引当額△838,180 〃△289,511 〃
繰延税金負債との相殺△20,208 〃△14,575 〃
繰延税金資産合計179,700千円454,834千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額△50,832千円△14,575千円
繰延税金資産との相殺20,208 〃14,575 〃
繰延税金負債合計△30,624千円―千円
差引:繰延税金資産純額149,076千円454,834千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成28年3月31日)
法定実効税率35.59%33.02%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.61〃0.98〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△17.09〃△17.84〃
外国税額控除1.90〃1.85〃
住民税均等割等0.37〃0.41〃
税率変更差異4.49〃1.07〃
試験研究費税額控除△0.83〃△0.95〃
所得拡大促進税額控除△0.28〃△0.27〃
評価性引当額の増減△28.38〃△26.55〃
その他0.27〃0.23〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率△3.35%△8.05%


3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.22%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.81%、平成30年4月1日以降のものについては30.58%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が21,249千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が22,031千円、その他有価証券評価差額金が781千円それぞれ増加しております。

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