有価証券報告書-第153期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/25 13:22
【資料】
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【項目】
158項目
10. 有形固定資産
(1)有形固定資産の帳簿価額の増減及び取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額は以下のとおりです。なお、これらにはリース契約に伴う使用権資産を含んでいます。
① 帳簿価額
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
土地建物及び
構築物
機械装置及びその他建設仮勘定合計
期首残高110,472444,452235,38765,435855,746
取得3,17671,95919,114146,722240,971
建設仮勘定からの振替1,11726,325112,480△139,922-
減価償却費△600△62,109△124,501-△187,210
減損損失△166△3,734△16,676△992△21,568
売却又は処分△4,773△1,652△2,504△30△8,959
在外営業活動体の
換算差額
1,9767,7226,1531,17517,026
その他665745413△1,516307
期末残高111,867483,708229,86670,872896,313

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
土地建物及び
構築物
機械装置及びその他建設仮勘定合計
期首残高111,867483,708229,86670,872896,313
取得1,30339,10219,136170,400229,941
建設仮勘定からの振替40824,31997,452△122,179-
減価償却費△636△65,230△106,983-△172,849
減損損失△1,152△2,825△2,736△415△7,128
売却又は処分△472△3,881△1,759△34△6,146
在外営業活動体の
換算差額
2,49711,1429,2232,20925,071
その他15△432△448△1,729△2,594
期末残高113,830485,903243,751119,124962,608

(注) 有形固定資産の減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれています。
② 取得原価
(単位:百万円)
土地建物及び
構築物
機械装置及びその他建設仮勘定合計
前連結会計年度期首116,6711,067,0812,191,31265,5593,440,623
前連結会計年度末117,8111,126,9012,266,56571,9883,583,265
当連結会計年度末121,2831,169,1582,335,873119,8343,746,148

③ 減価償却累計額及び減損損失累計額
(単位:百万円)
土地建物及び
構築物
機械装置及びその他建設仮勘定合計
前連結会計年度期首6,199622,6291,955,9251242,584,877
前連結会計年度末5,944643,1932,036,6991,1162,686,952
当連結会計年度末7,453683,2552,092,1227102,783,540

(2)使用権資産
使用権資産の帳簿価額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
土地建物及び
構築物
機械装置及び
その他
合計
前連結会計年度期首残高8,38668,89810,52487,808
前連結会計年度末10,866105,5529,761126,179
当連結会計年度末12,115106,40411,220129,739

前連結会計年度及び当連結会計年度における、使用権資産の取得金額は76,502百万円及び42,133百万円です。また、前連結会計年度及び当連結会計年度における、使用権資産の減価償却費は、39,483百万円及び41,921百万円です。減価償却費は、主に建物及び構築物から発生したものです。