シンフォニアテクノロジー(6507)の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,018 | 6,996 |
| 受取手形及び売掛金 | 25,604 | 26,502 |
| 商品及び製品 | 1,232 | 1,157 |
| 仕掛品 | 8,977 | 7,556 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,297 | 5,355 |
| 繰延税金資産 | 999 | 1,186 |
| その他 | 1,604 | 1,152 |
| 貸倒引当金 | -43 | -35 |
| 流動資産計 | 51,691 | 49,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 10,820 | 11,001 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,655 | 1,891 |
| 工具 | 1,076 | 1,217 |
| 土地 | 14,783 | 14,599 |
| リース資産(純額) | 285 | 333 |
| 建設仮勘定 | 746 | 194 |
| 有形固定資産合計 | 29,368 | 29,237 |
| 無形固定資産 | 521 | 855 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,897 | 6,715 |
| 繰延税金資産 | 418 | 1,399 |
| その他 | 1,550 | 2,118 |
| 貸倒引当金 | -53 | -49 |
| 投資その他の資産合計 | 9,813 | 10,183 |
| 固定資産計 | 39,702 | 40,276 |
| 資産の部合計 | 91,394 | 90,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 15,572 | 15,089 |
| 短期借入金 | 16,673 | 14,247 |
| 未払費用 | 4,200 | 4,557 |
| 未払法人税等 | 851 | 1,015 |
| 未払消費税等 | 924 | 1,055 |
| 受注損失引当金 | 173 | 505 |
| その他 | 3,351 | 2,595 |
| 流動負債計 | 41,747 | 39,067 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,169 | 12,692 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,758 | 1,669 |
| 役員退職慰労引当金 | 64 | 74 |
| 環境対策引当金 | 319 | 494 |
| 退職給付に係る負債 | 3,211 | 5,021 |
| その他 | 1,118 | 1,128 |
| 固定負債計 | 19,643 | 21,080 |
| 負債の部合計 | 61,391 | 60,148 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,156 | 10,156 |
| 資本剰余金 | 452 | 452 |
| 利益剰余金 | 12,263 | 14,667 |
| 自己株式 | -61 | -63 |
| 株主資本合計 | 22,811 | 25,213 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,935 | 2,187 |
| 繰延ヘッジ損益 | -18 | |
| 土地再評価差額金 | 3,824 | 3,913 |
| 為替換算調整勘定 | 537 | 234 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -86 | -1,548 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,191 | 4,787 |
| 純資産の部合計 | 30,003 | 30,000 |
| 負債・純資産合計 | 91,394 | 90,148 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,514 | 5,649 |
| 受取手形 | 4,024 | 2,275 |
| 売掛金 | 15,421 | 19,010 |
| 商品及び製品 | 722 | 705 |
| 仕掛品 | 8,331 | 7,047 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,742 | 4,710 |
| 繰延税金資産 | 778 | 907 |
| 短期貸付金 | 668 | 399 |
| 未収入金 | 1,244 | 888 |
| その他 | 395 | 340 |
| 貸倒引当金 | -37 | -30 |
| 流動資産計 | 42,803 | 41,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,529 | 9,486 |
| 構築物 | 299 | 256 |
| 機械及び装置 | 1,332 | 1,614 |
| 車両及び運搬具(純額) | 10 | 13 |
| 工具器具・備品(純額) | 891 | 1,041 |
| 土地 | 14,800 | 14,799 |
| リース資産 | 199 | 282 |
| 建設仮勘定 | 447 | 188 |
| 有形固定資産合計 | 27,510 | 27,683 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 33 | 47 |
| ソフトウエア仮勘定 | 352 | 700 |
| その他 | 49 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 434 | 790 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,487 | 6,340 |
| 関係会社株式 | 2,928 | 2,973 |
| 関係会社出資金 | 301 | 301 |
| 長期貸付金 | 911 | 1,107 |
| その他 | 818 | 1,283 |
| 貸倒引当金 | -30 | -30 |
| 投資その他の資産合計 | 12,416 | 11,975 |
| 固定資産計 | 40,362 | 40,449 |
| 資産の部合計 | 83,165 | 82,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,450 | 3,175 |
| 買掛金 | 9,472 | 9,073 |
| 短期借入金 | 16,668 | 14,247 |
| リース債務 | 119 | 111 |
| 未払金 | 698 | 889 |
| 未払費用 | 3,209 | 3,617 |
| 未払法人税等 | 695 | 749 |
| 未払消費税等 | 662 | 769 |
| 預り金 | 1,317 | 1,980 |
| 受注損失引当金 | 163 | 497 |
| その他 | 1,823 | 968 |
| 流動負債計 | 37,282 | 36,080 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,169 | 12,692 |
| リース債務 | 105 | 200 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,758 | 1,669 |
| 退職給付引当金 | 2,160 | 1,841 |
| 環境対策引当金 | 319 | 492 |
| 資産除去債務 | 353 | 354 |
| その他 | 425 | 394 |
| 固定負債計 | 18,293 | 17,644 |
| 負債の部合計 | 55,575 | 53,725 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,156 | 10,156 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 452 | 452 |
| 資本剰余金合計 | 452 | 452 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 598 | 643 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 9,824 | 11,447 |
| 利益剰余金合計 | 10,423 | 12,090 |
| 自己株式 | -61 | -63 |
| 株主資本合計 | 20,971 | 22,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,813 | 2,078 |
| 繰延ヘッジ損益 | -18 | |
| 土地再評価差額金 | 3,824 | 3,913 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,619 | 5,991 |
| 純資産の部合計 | 27,590 | 28,628 |
| 負債・純資産合計 | 83,165 | 82,353 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -40,085 | -40,948 |
| 減損損失累計額 | -183 | -183 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -37,123 | -37,847 |
| 減損損失累計額 | -183 | -183 |