訂正有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 192,903 | 208,222 |
売上原価 | 155,202 | 160,640 |
売上総利益 | 37,700 | 47,582 |
販売費及び一般管理費 | 32,850 | 36,223 |
全事業営業利益 | 4,850 | 11,358 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 149 | 278 |
受取配当金 | 88 | 80 |
為替差益 | 2,895 | 1,321 |
持分法による投資利益 | 7 | 24 |
助成金収入 | 121 | 181 |
生命保険配当金 | 69 | 77 |
その他 | 240 | 239 |
営業外収益計 | 3,571 | 2,203 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 556 | 510 |
社債利息 | 73 | 73 |
支払補償費 | 114 | 155 |
社債発行費 | - | 60 |
休止固定資産減価償却費 | 418 | 398 |
その他 | 141 | 171 |
営業外費用計 | 1,304 | 1,369 |
当期経常利益 | 7,118 | 12,192 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 905 | 23 |
その他 | 63 | 0 |
特別利益計 | 969 | 24 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 217 | 281 |
減損損失 | 345 | 622 |
投資有価証券評価損 | 427 | 134 |
和解金 | 2,822 | - |
事業構造改善費用 | 254 | 862 |
その他 | 139 | 162 |
特別損失計 | 4,207 | 2,064 |
税引前当年度純利益 | 3,879 | 10,152 |
法人税 | 1,737 | 2,495 |
法人税等調整額 | 268 | 679 |
法人税等合計 | 2,005 | 3,175 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 1,873 | 6,977 |
少数株主持分利益又は少数株主持分損失(△) | 6 | -12 |
当年度純利益 | 1,867 | 6,989 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 169,656 | 178,893 |
売上原価 | 153,958 | 156,062 |
売上総利益 | 15,697 | 22,831 |
販売費及び一般管理費 | 18,416 | 20,033 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -2,718 | 2,797 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 363 | 330 |
受取配当金 | 2,211 | 1,456 |
為替差益 | 679 | 584 |
その他 | 109 | 178 |
営業外収益計 | 3,363 | 2,551 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 552 | 485 |
社債利息 | 73 | 73 |
支払補償金 | 86 | 136 |
休止固定資産減価償却費 | 148 | 135 |
社債発行費 | - | 60 |
貸倒引当金繰入額 | 1,774 | 814 |
その他 | 61 | 55 |
営業外費用計 | 2,697 | 1,761 |
当期経常利益又は当期経常損失(△) | -2,052 | 3,587 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 70 | 50 |
投資有価証券売却益 | 62 | - |
その他 | 10 | - |
特別利益計 | 144 | 50 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 75 | 71 |
減損損失 | 94 | 113 |
たな卸資産廃棄損 | 64 | - |
投資有価証券評価損 | 427 | - |
関係会社株式評価損 | 229 | - |
和解金 | 2,822 | - |
災害損失 | - | 110 |
その他 | 56 | 26 |
特別損失計 | 3,770 | 322 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -5,678 | 3,316 |
法人税 | -422 | 532 |
法人税等調整額 | 5 | -8 |
法人税等合計 | -416 | 523 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | -5,261 | 2,792 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -1,120 | -40 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 5,470 | 5,654 |
研究開発費 | 6,840 | 7,353 |
従業員給料及び手当 | 8,652 | 9,761 |
退職給付費用 | 524 | 578 |
賞与引当金繰入額 | 1,168 | 1,273 |
役員賞与引当金繰入額 | 75 | 74 |
減価償却費 | 704 | 758 |
貸倒引当金戻入額 | -5 | -5 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 6,840 | 7,353 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
研究開発費 | 6,487 | 7,091 |
運賃 | 2,097 | 1,844 |
従業員給料及び手当 | 4,551 | 5,180 |
賞与引当金繰入額 | 549 | 576 |
役員賞与引当金繰入額 | 75 | 74 |
福利厚生費 | 1,058 | 1,160 |
減価償却費 | 321 | 296 |
貸倒引当金戻入額 | -60 | -14 |