有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/30 13:31
【資料】
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【項目】
135項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金10,584百万円11,281百万円
減価償却費13,089百万円14,643百万円
未払事業税1,747百万円1,123百万円
未払費用5,629百万円5,781百万円
投資有価証券1,164百万円390百万円
その他10,494百万円9,009百万円
繰延税金資産小計42,707百万円42,227百万円
評価性引当額△2,477百万円△1,703百万円
繰延税金資産合計40,230百万円40,524百万円
繰延税金負債
前払年金費用△1,594百万円△880百万円

その他有価証券評価差額金△5,304百万円△4,582百万円
その他△40百万円△37百万円
繰延税金負債合計△6,938百万円△5,499百万円
繰延税金資産(負債)純額33,292百万円35,025百万円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
法定実効税率29.9%29.9%
(調整)
税額控除△3.0%△1.8%
受取配当金の益金不算入△3.6%△10.4%
その他0.0%0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.3%17.8%