有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 271,224 | 230,286 |
受取手形及び売掛金 | 78,258 | 73,297 |
有価証券 | 8,802 | 28,094 |
商品及び製品 | 22,063 | 23,525 |
仕掛品 | 39,691 | 35,350 |
原材料及び貯蔵品 | 23,602 | 25,077 |
前払年金費用 | 2,614 | 2,263 |
繰延税金資産 | 10,516 | 8,475 |
未収還付法人税等 | 661 | 397 |
その他 | 5,327 | 9,765 |
貸倒引当金 | -329 | -286 |
流動資産合計 | 462,434 | 436,247 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 213,984 | 211,806 |
減価償却累計額 | -121,084 | -127,164 |
建物及び構築物(純額) | 92,900 | 84,641 |
機械装置及び運搬具 | 471,925 | 476,651 |
減価償却累計額 | -409,984 | -416,041 |
機械装置及び運搬具(純額) | 61,940 | 60,609 |
工具 | 43,266 | 42,672 |
減価償却累計額 | -37,751 | -36,637 |
工具 | 5,515 | 6,035 |
土地 | 85,501 | 85,903 |
建設仮勘定 | 14,838 | 15,026 |
有形固定資産合計 | 260,697 | 252,216 |
無形固定資産 | | |
のれん | 27,453 | 20,346 |
その他 | 10,475 | 7,879 |
無形固定資産合計 | 37,929 | 28,225 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 38,693 | 37,159 |
繰延税金資産 | 2,206 | 1,597 |
その他 | 5,991 | 5,088 |
貸倒引当金 | -612 | -545 |
投資その他の資産合計 | 46,278 | 43,299 |
固定資産合計 | 344,904 | 323,741 |
資産合計 | 807,339 | 759,988 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 20,995 | 21,904 |
未払金 | 28,697 | 22,486 |
未払法人税等 | 4,003 | 3,180 |
繰延税金負債 | 1,110 | 1,053 |
事業構造改善引当金 | 437 | 147 |
災害損失引当金 | - | 1,745 |
その他 | 13,606 | 13,815 |
流動負債合計 | 68,849 | 64,333 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 18,336 | 16,554 |
退職給付引当金 | 10,210 | 8,344 |
その他 | 2,223 | 1,976 |
固定負債合計 | 30,770 | 26,876 |
負債合計 | 99,620 | 91,209 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 86,969 | 86,969 |
資本剰余金 | 102,403 | 102,403 |
利益剰余金 | 637,999 | 633,388 |
自己株式 | -57,105 | -67,120 |
株主資本合計 | 770,267 | 755,641 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,121 | 5,859 |
為替換算調整勘定 | -72,860 | -94,669 |
その他の包括利益累計額合計 | -64,738 | -88,810 |
少数株主持分 | 2,189 | 1,947 |
純資産合計 | 707,718 | 668,778 |
負債純資産合計 | 807,339 | 759,988 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 71,739 | 41,156 |
受取手形 | 997 | 807 |
売掛金 | 70,220 | 67,094 |
有価証券 | 2,902 | 20,593 |
商品及び製品 | 10,266 | 11,659 |
仕掛品 | 3,017 | 2,791 |
原材料及び貯蔵品 | 3,547 | 3,644 |
前払費用 | 216 | 207 |
前払年金費用 | 493 | 574 |
繰延税金資産 | 6,819 | 5,356 |
関係会社短期貸付金 | 18,559 | 18,591 |
未収入金 | 21,715 | 19,291 |
その他 | 1,370 | 1,335 |
貸倒引当金 | -5 | -11 |
流動資産合計 | 211,860 | 193,091 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 48,440 | 48,316 |
減価償却累計額 | -30,094 | -31,371 |
建物(純額) | 18,346 | 16,944 |
構築物 | 2,438 | 2,456 |
減価償却累計額 | -1,775 | -1,849 |
構築物(純額) | 663 | 607 |
機械及び装置 | 75,980 | 74,561 |
減価償却累計額 | -70,051 | -69,718 |
機械及び装置(純額) | 5,929 | 4,843 |
車両運搬具 | 19 | 19 |
減価償却累計額 | -18 | -17 |
車両運搬具(純額) | 1 | 1 |
工具 | 8,921 | 9,069 |
減価償却累計額 | -8,069 | -8,187 |
工具 | 852 | 881 |
土地 | 42,195 | 42,777 |
建設仮勘定 | 4,273 | 2,528 |
有形固定資産合計 | 72,261 | 68,584 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 400 |
特許権 | 3,099 | 2,488 |
商標権 | 27 | 33 |
その他 | 17 | 14 |
無形固定資産合計 | 3,144 | 2,936 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 37,014 | 34,501 |
関係会社株式 | 157,179 | 174,265 |
関係会社社債 | 225 | 225 |
従業員に対する長期貸付金 | 9 | 9 |
関係会社長期貸付金 | 80,304 | 73,046 |
破産更生債権等 | 3 | 1 |
長期前払費用 | 65 | 53 |
その他 | 1,058 | 744 |
貸倒引当金 | -5,409 | -5,671 |
投資その他の資産合計 | 270,451 | 277,175 |
固定資産合計 | 345,857 | 348,697 |
資産合計 | 557,718 | 541,789 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 45,096 | 38,690 |
未払金 | 16,578 | 10,565 |
未払費用 | 5,039 | 4,894 |
未払法人税等 | 1,637 | 616 |
預り金 | 908 | 737 |
前受収益 | - | 6 |
その他 | 106 | 112 |
流動負債合計 | 69,367 | 55,621 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 26,051 | - |
長期未払金 | 953 | 950 |
繰延税金負債 | 505 | 375 |
資産除去債務 | - | 30 |
固定負債合計 | 27,509 | 1,355 |
負債合計 | 96,876 | 56,977 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 86,969 | 86,969 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 97,253 | 97,253 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 97,253 | 97,253 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,464 | 2,464 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 1,500 | 1,500 |
海外投資等損失準備金 | 51 | 45 |
別途積立金 | 303,500 | 303,500 |
繰越利益剰余金 | 18,099 | 54,375 |
利益剰余金合計 | 325,615 | 361,886 |
自己株式 | -57,105 | -67,120 |
株主資本合計 | 452,733 | 478,989 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,108 | 5,822 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,108 | 5,822 |
純資産合計 | 460,842 | 484,811 |
負債純資産合計 | 557,718 | 541,789 |