有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:49
【資料】
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【項目】
134項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損286,408千円286,783千円
減損損失4,448千円2,391千円
繰越欠損金34,204千円29,541千円
長期未払金6,456千円6,465千円
その他8,480千円6,110千円
繰延税金資産小計339,999千円331,292千円
評価性引当額△328,670千円△326,008千円
繰延税金資産合計11,329千円5,283千円
(繰延税金負債)
関係会社株式売却益△33,943千円△33,988千円
その他有価証券評価差額金△45,589千円△95,544千円
繰延税金負債合計△79,533千円△129,533千円
繰延税金資産(負債)の純額△68,204千円△124,249千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.58%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.44%3.18%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△11.54%△29.34%
住民税均等割額0.12%1.24%
評価性引当額の増減額△13.81%4.01%
子会社株式売却による調整△4.54%
その他0.14%△0.51%
税効果会計適用後の法人税等の負担率1.38%9.21%

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